×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486

    Расходы без выручки при двух видах деятельности

    Подскажите пожалуйста, если по одному из видов деятельности (операции не облагаемые НДС) есть только расходы, а выручка появится через месяц куда эти расходы относить?
    Есть также ОСНО которая ведется постоянно
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    атипичный бух Аватар для Мозговая прореха
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    офис
    Сообщений
    1,433
    а выручка появится через месяц куда эти расходы относить?
    накпливайте, а потом, когда соответствующая выручка появится, - списывайте.
    Послушай, как поступил коллега, сделай наоборот, и тоже поступишь неправильно.

  3. #3
    Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    ага. тока есть мнение, что если это будет (когда появится выручка) в следующем налоговом периоде, то списать эти затраты уже нельзя будет.


    еще вопрос - расходы-то какие? текущие, типа аренды?

    оффМозговая прореха,

  4. #4
    атипичный бух Аватар для Мозговая прореха
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    офис
    Сообщений
    1,433
    что если это будет (когда появится выручка) в следующем налоговом периоде, то списать эти затраты уже нельзя будет.
    да. и эти затраты можно будет передать только по договору уступки права требования неаф. лицу
    Послушай, как поступил коллега, сделай наоборот, и тоже поступишь неправильно.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    Панта,
    расходы относящиеся к НИОКРовской деятельности (мы оказали услугу НИОКРовскую) - там и прямые расходы и соответственно аренда, покупка ОС и материалов...
    расходы в октябре, выручка в декабре...
    А накапливать на каком счете?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    Цитата Сообщение от Мозговая прореха Посмотреть сообщение
    накпливайте, а потом, когда соответствующая выручка появится, - списывайте.
    на каком счете накапливать?
    и когда появится выручка по необл.деятельности НДС эти расходы списать единоразово?

  7. #7
    атипичный бух Аватар для Мозговая прореха
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    офис
    Сообщений
    1,433
    сегодня я предложил на 97, и на меня накричали. Можете, значит, держать и на счетах учета затрат, куда вы их и закидываете.
    Послушай, как поступил коллега, сделай наоборот, и тоже поступишь неправильно.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    Цитата Сообщение от Мозговая прореха Посмотреть сообщение
    сегодня я предложил на 97, и на меня накричали. Можете, значит, держать и на счетах учета затрат, куда вы их и закидываете.
    я тоже склонялась к 97..раньше...
    а списывать не зависимо от того на каком счете учту ведь надо единоразво в момент появления выручки?
    и вот еще...ведь тогда получается что когда появится эта выручка я должна буду НДС по таким расходам пропорционально раскидать?

  9. #9
    атипичный бух Аватар для Мозговая прореха
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    офис
    Сообщений
    1,433
    так это же у вас иначально расходы по деятельности, не облагаемой НДС! НДС - в стоимость!
    Послушай, как поступил коллега, сделай наоборот, и тоже поступишь неправильно.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    Мозговая прореха,
    списывать то со счета учета затрат единоразово????

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    Мозговая прореха,
    а как быть с расходами и НДС по аренде, которые есть и в октябре и в декабре соответственно?

  12. #12
    атипичный бух Аватар для Мозговая прореха
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    офис
    Сообщений
    1,433
    Мозговая прореха,
    а как быть с расходами и НДС по аренде, которые есть и в октябре и в декабре соответственно?
    ну те расходы, что распределяемые, нужно учитывать на отдельном субсчете. И Ндс включать в стоимость - принимать к вычету пропорционально. Если, допустим, в октябре вся выручка облагалась НДС, то и НДС по таким расходам - полностью к зачету! А все такие распределяемые расходы - смело в уменьшение н/о прибыли.
    Последний раз редактировалось Мозговая прореха; 25.03.2008 в 21:45.
    Послушай, как поступил коллега, сделай наоборот, и тоже поступишь неправильно.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Панта Посмотреть сообщение
    тока есть мнение, что если это будет (когда появится выручка) в следующем налоговом периоде, то списать эти затраты уже нельзя будет.
    Это мнение ошибочно и не основано на законе.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    b]Мозговая прореха[/b],
    списывать то со счета учета затрат единоразово????[/QUOTE]
    так ведь?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    Цитата Сообщение от Мозговая прореха Посмотреть сообщение
    ну те расходы, что распределяемые, нужно учитывать на отдельном субсчете. И Ндс включать в стоимость - принимать к вычету пропорционально. Если, допустим, в октябре вся выручка облагалась НДС, то и НДС по таким расходам - полностью к зачету! А все такие распределяемые расходы - смело в уменьшение н/о прибыли.
    а если например, составляя смету по НИОКР для министерства я в октябрь закладывала сумма аренду (с НДС) и соответственно в отчете перед министерством там вся сумма с ндс в расходах фигуриет как быть?
    в учете я должна сумму ндс по аренде поставить к возмещению, а в декабре когда будет выручка раскидать ее часть на затраты, а часть ндс восстановить?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)