×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 35 из 35
  1. #31
    Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    цвЫточек, правильно.
    В конце года по заявлению сотрудницы вернете лишнюю сумму налога.

  2. #32
    Клерк Аватар для цвЫточек
    Регистрация
    16.02.2006
    Сообщений
    249
    а если я выдам щас, а не в конце года, просто как компьютер считает так и буду выдавать. Я думаю это не будет нарушением.

  3. #33
    Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    Да, это не будет нарушением, и можно выдавать ежемесячно.
    Просто на каждый возврат налога нужно будет оформить заявление.

    ИМХО, одноразовый возврат налога по концу года-оптимальный вариант по использованию бумаги.

  4. #34
    Клерк Аватар для цвЫточек
    Регистрация
    16.02.2006
    Сообщений
    249
    Спасибо большое, я в принципе так и думала, но надо было удостовериться на 100 %) еще раз спасибо

  5. #35
    Клерк Аватар для Lenochka05
    Регистрация
    03.04.2008
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    79
    Может кто мне посоветует как правильно сделать.
    29.12.07 выдавала з/пл и по ошибке переплатила НДФЛ в бюджет, и выдала 4 сотрудникам лишнюю зпл(2 из них иностранцы 30%). Причем ошибки былли механическими - набила не те цифры в платежной ведомоти и п/п на оплату налога. Отчет сдала, пока претензий вроде нет со стороны ИФНС но все равно переживаю. Я с суммы переплат не удержала НДФЛ , не начислила ЕСН, а просто в январе удержала и зпл. по служебной записке. Грозит ли это какими-нибудь штрафами?
    и второй вопрос. С ино рабочих удерживала 30% НДФЛ, но оплачивала одной платежкой на тоже КБК, что и 13%, а недавно выяснила, что надо было на другое. Как быть???
    Кт-нибудь помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)