Наша организация освобождена от уплаты НДС (145 ст.).
Поставщик предоставил счет-фактуру заполненную не полностью ( т.е. наше название есть. а больше никаких реквизитов).
Вопрос вот в чем. Можем ли мы мы включить в расходы этот НДС ( он выделен в платежных документах) ?или при неправильно оформленном счете-фактуре только за свой счет?


