Подскажите у меня образовалась переплата по НДС и задолженность по прибыли как в ФБ так и субъект. в какой части я могу сделать зачет?
в части ФБ или в части субъекта?
Подскажите у меня образовалась переплата по НДС и задолженность по прибыли как в ФБ так и субъект. в какой части я могу сделать зачет?
в части ФБ или в части субъекта?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)