×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    ellenochka ellenochka вне форума
    Клерк Аватар для ellenochka
    Регистрация
    18.03.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    1,325

    Дивиденды и отчетность

    Первый раз выплата дивидендов, никак не пойму что к чему, подскажите пожалуйста . Ситуация такая: по итогам 9 мес. в октябре были начислены и выплачены дивиденды, сделаны проводки Дт84 Кт70, Дт70 Кт50.
    Вопрос отражается ли начисление в отчете о прибылях и убытках. В балансе понятно, уменьшает строку 470 "Нераспределенная прибыль", а в отчете? Не отражается? Тогда в отчете чистая прибыль будет допустим 300тыс., а в балансе "нераспределенная" 100тыс. (на начало года 0)? Это правильно? Или где-то читала что нужно отражать в свободной строке после "Текущий налог на прибыль"?
    Подскажите, пожалуйста, а то отчетность уже давно сдавать пора, а я никак ни на что не решусь
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    mos-mo mos-mo вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2006
    Сообщений
    1,424
    вы еще забыли про проводку д 70 к 68 - удержан НДФЛ с дивидендов (9%)
    в отчете о прибылях и убытка, по идее, не должен отражаться
    что дивидендам там делать?
    если заполняете форму 3 - то отразите там
    а вообще, мы, к примеру, не платим дивиденды по итогам 9 месяцев
    вдруг у вас по итогам года убыток будет?

  3. #3
    olgachen olgachen вне форума
    Клерк Аватар для olgachen
    Регистрация
    12.01.2005
    Сообщений
    368
    в приницпе выплата дивидендов личное дело каждого.
    Мы в балансе отдельное строкой после нераспределнной прибыли делили строку - выплачено как промежуточные дивиденды и все

  4. #4
    ellenochka ellenochka вне форума
    Клерк Аватар для ellenochka
    Регистрация
    18.03.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    1,325
    Спасибо! НДФЛ удержан конечно, просто написать забыла. Наверное не буду никак отражать, а если у налоговой вопросы будут - напишу пояснительную

  5. #5
    Gulera Gulera вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    156
    А почему в корреспонденции со сч. 70? Это ж не зар. плата. Вам нужен счет 75.2.

  6. #6
    ellenochka ellenochka вне форума
    Клерк Аватар для ellenochka
    Регистрация
    18.03.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    1,325
    Счет 75.2 при начислении дивидендов не сотрудникам, а если они еще и сотрудники организации, тогда 70.

  7. #7
    apvp apvp вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    111

    вернемся к сути - увязка Ф1 и Ф2 при дивидендах

    Как все-таки увязать баланс с Ф2 в случае начисления дивидендов? По 470 строке баланса получается убыток (отрицательный результат) по периоду (т.к. начислили Д84 К70). Но на самом деле период не убыточен, и по Ф2 чистая прибыль положительная. Мне показалось, что суть вопроса ellenochka изначально была такая. Ответа я тут не увидела. Все было не по существу. Как ты решила эту задачку? Я сейчас с ней столкнулась. В тупике. Тоже завтра последний день сдачи отчетов.

  8. #8
    Astrel Astrel вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.09.2007
    Сообщений
    68
    Может кто-нибудь еще поделится опытом или мнением по этому вопросу

  9. #9
    БК БК вне форума
    Клерк Аватар для БК
    Регистрация
    02.10.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    220
    у меня Д84 К75.2 - дивиденты (причем на всех, включая своих сотрудников);
    НДФЛ Д75.2 К68;
    выплаты Д75.2 К50... я с 70 счетом не смешивала, по 1С все правильно село и распределилось :в расчетной ведомости отдельной графой у своих сотрудников стоит выплата дивидентов, которая соответственно и рассчитывается по другой ставке, а отдельно з/п

  10. #10
    Nochka Nochka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.01.2008
    Адрес
    Санкт - Петербург
    Сообщений
    60
    Диведенты отражаются в декларации по налогу на прибыль лист 03 раздел А

  11. #11
    БК БК вне форума
    Клерк Аватар для БК
    Регистрация
    02.10.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    220
    Как быть, выплатили дивиденты через кассу. удержав и перечислив 9 %, а теперь выяснилось, что один сотрудник, недавно принятый (он же еще и акционер) не имеет российского паспорта, регистрации, паспорт выдан ГК России на территории другого гос-ва, числится консультантом......
    1. считать ли его неризидентом, если да, то при отсутствии каких документов?
    2. если неризидент, то какие еще необходимы документы и налоги?
    3. как правильно должен быть заключен договор и сданы данные в налоговые органы по году, если нет ИНН и пенсионного?
    помогите... я в ужасе

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)