×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 40 из 40
  1. #31
    Клерк
    Регистрация
    30.01.2007
    Сообщений
    121
    Январь, абсолютно согласна.
    Если мы работаем по взаимозачету, т.е. наша фирма поставляет товар1 фирме Х, а фирма Х поставляет нашей фирме товар2.
    Фирма Х в марте поставила товар на сумму 1000 рублей, а наша фирма поставила товар фирме Х на 1 руб., должна ли я составить сч/ф на аванс на сумму 999руб. и включить эту сч/ф в книгу продаж, если акта взаимозачета фирмы не подписывали.

  2. #32
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Фирма Х в марте поставила товар на сумму 1000 рублей, а наша фирма поставила товар фирме Х на 1 руб
    Так вы взаимозачет в марте делаете на 1 рубль. И задолженность у вас перед Х на 999. Это не аванс.
    если акта взаимозачета фирмы не подписывали.
    А откуда тогда вообще взаимозачет? У вас договоре это написано?

  3. #33
    Бухгалтер Аватар для Светлана Алекс
    Регистрация
    29.05.2006
    Сообщений
    295
    Опять к этой же теме...
    Ситуация та же.
    Сальдо по К-ту на 01.01.08 допустим 150 руб по счету 62.2,
    оборот по Д-ту 130 руб.,
    оборот по К-ту 20 руб
    сальдо на 01.04.08 по К-ту сч.62.2 получается 40 руб.
    Еще раз для непонятливых повторите счет-фактуру на аванс на 40 рублей делать?

  4. #34
    Бухгалтер Аватар для Светлана Алекс
    Регистрация
    29.05.2006
    Сообщений
    295
    у меня программа сделала сч-ф на аванс на сумму 20 руб. Вот хочу проверить правильность формирования сч-ф на аванс.

  5. #35
    Бухгалтер Аватар для Светлана Алекс
    Регистрация
    29.05.2006
    Сообщений
    295
    в то время как у другого покупателя программа сделала сч-ф на аванс лишь на сальдо по К-ту.

  6. #36
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Еще раз для непонятливых повторите счет-фактуру на аванс на 40 рублей делать?
    А надо не сальдо смотреть, а когда пришли деньги - до реализации или после. Если до реализации, то на всю сумму пришедшех денег надо делать счет-фактуру на аванс.

  7. #37
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2008
    Сообщений
    5
    Есть два варианта, ели в п/п основание соответствует данной поставки (договор, счет), то оплата за данную поставку.
    Если нет-аванс,счет-фактура, НДС

  8. #38
    Бухгалтер Аватар для Светлана Алекс
    Регистрация
    29.05.2006
    Сообщений
    295
    а если в п/п указан счет, но сумма гораздо больше, чем указанная в счете? Сумму счета - оплата за поставку, остальное - в аванс?

  9. #39
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    а если в п/п указан счет, но сумма гораздо больше, чем указанная в счете? Сумму счета - оплата за поставку, остальное - в аванс?
    Лишнее - или аванс, или ошибка. Если ошибка, то обычно возвращают деньги, прогоняя их через 76, и НДСом ошибки не облагаются. Если не возвращали, а зачли в счет будущих поставок, то аванс получается

  10. #40
    Бухгалтер Аватар для Светлана Алекс
    Регистрация
    29.05.2006
    Сообщений
    295
    ОК. Поняла. Спасибо.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)