×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк Аватар для Начинающий buhgalter
    Регистрация
    08.04.2007
    Адрес
    г. Тюмень
    Сообщений
    663

    По НДС - к возмещению. Надо сделать к уплате.

    Из налоговой позвонили, чтобы готовились к камеральной проверке по НДС за 4 кв.07 г., так как у нас заявлена сумма - 1300 руб. к возмещению. Сказали, принести документы. НО! Предложили еще раз все перепроверить и "вдруг" я найду ошибку в расчетах и у меня получится сумма "к уплате"! Тогда проверки не будет! Я вся радостная такая.
    Но ничего придумать не могу, как мне к уплате сделать.

    У нас 1 поставщик и 1 покупатель были за квартал. Все четко: Купили-продали. Никаких косвенных расходов.
    Что можно сделать в такой ситуации? Одну реализацию перенести за пределы квартала? (по которой произошел зачет НДС с аванса). Но покупатель может не согласиться переделывать документы...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Начинающий buhgalter
    Регистрация
    08.04.2007
    Адрес
    г. Тюмень
    Сообщений
    663
    У нас 1 поставщик и 1 покупатель были за квартал.
    - имею ввиду, что не разовая покупка-продажа, а отношения были всего с двумя контрагентами, сделок было штук 10.

  3. #3
    Клерк Аватар для Начинающий buhgalter
    Регистрация
    08.04.2007
    Адрес
    г. Тюмень
    Сообщений
    663
    А если отгрузку оставить в том квартале, а запись в книгу покупок, и, соответственно, зачет НДС - в следующем квартале? Сильно плохое нарушение будет?

  4. #4
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Если у вас все чисто, чего так проверки бояться? Проверят, убедятся, что все белое и пушистое и уберутся восвояси.По встречке так вообще все просто, если один поставщик.

  5. #5
    Клерк Аватар для Начинающий buhgalter
    Регистрация
    08.04.2007
    Адрес
    г. Тюмень
    Сообщений
    663
    saigak, дак зачем мне все это? Таскаться в налоговую, документы готовить. Доказывать несчастную 1300 рублей. Да еще квартальный отчет на носу... Я лучше бы переделала декларацию. Но как?

  6. #6
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    НУ, потеряйте одну из входящих счетов-фактур, например.Причем совсем, в след.квартале не зачитывайте.
    Последний раз редактировалось saigak; 29.03.2008 в 16:51. Причина: .

  7. #7
    Клерк Аватар для Начинающий buhgalter
    Регистрация
    08.04.2007
    Адрес
    г. Тюмень
    Сообщений
    663
    saigak,
    НУ, потеряйте одну из входящих счетов-фактур,
    а может, не терять, а просто не зачитывать
    Последний раз редактировалось Начинающий buhgalter; 29.03.2008 в 17:17.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    29.11.2007
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,049
    просто не учтите одного поступления в ниге покупок. Наказаний за неприменение вычета нет, штрафуют за занижение налоговой базы. А использовать вычет по НДС - это право, а не обязанность.

  9. #9
    Клерк Аватар для Начинающий buhgalter
    Регистрация
    08.04.2007
    Адрес
    г. Тюмень
    Сообщений
    663
    Суровый Бух, вот и я так думаю! УРа, выход есть. Буду действовать. спасибо всем!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)