к вычету поставили в момент ввода в эксплуатацию, получается, что и НДС уточненку тоже сдавать
к вычету поставили в момент ввода в эксплуатацию, получается, что и НДС уточненку тоже сдавать
ндс переделать и за 3 квартал у нас тогда к возмещению получается, налоговая не будет придираться?
Ну не переделывайте, сделайте вид, что "с/ф только в октябре получили"
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)