×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    16.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    414

    ставка НДС

    Помогите, может кто сталкивался с подобной ситуацией: фирма занимается продажей книг (есть и 10% и 18% НДС). Есть ККМ, но в чеке НДС не пробивается, как быть с реализацией, какую ставку налога надо ставить 10 или 18%?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    какую ставку налога надо ставить 10 или 18%?
    Где ставить?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    16.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    414
    в реализации и в с/ф

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Республика Карелия
    Сообщений
    211
    Как это какую ставить, если д.б. 10, ставим 10%, а если 18 - то 18%. А по ККМ, я бы посоветовала разделить на секции.... и вести раздельный учет!

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    16.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    414
    ну вот и суть вопроса в том, что по ККМ НДС вообще не проходит, и если ставить 10%, не приведет ли это к доначислению налога?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Республика Карелия
    Сообщений
    211
    Существует перечень товаров по которым ставка 10, по всем остальным 18! если везде проставить 10, при камералке доначислят и оштрафуют

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    16.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    414
    это я понимаю, но меня мучает вопрос: если ставить 10%, на те товары которые пришли с 10% (по с/ф входящей), это не приведет к доначислению, из-за того что в ККМ не выделяется НДС?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Республика Карелия
    Сообщений
    211
    НДС подтверждает сч-фактура, а чек - оплату. ИФНС это по большому счету интересовать не должно

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    16.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    414
    все понятно, значит, что приходит с 10% можно продовать под 10%, спасибочки огромное

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    ИФНС это по большому счету интересовать не должно
    хоть вообще ваша реализация никем и никак не оплачена.

  11. #11
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    tania_0181, у вас розница?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    16.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    414
    tania_0181, у вас розница?
    да, розница

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Республика Карелия
    Сообщений
    211
    тогда вопрос: а увас не ЕНВД?

  14. #14
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    тогда вопрос: а увас не ЕНВД?
    Нет, это Москва.
    да, розница
    В рознице выделение НДС в чеке не обязательно.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    16.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    414
    нет не ЕНВД, г. Москва, ОСНО.
    В рознице выделение НДС в чеке не обязательно.
    , следуя этому можно что приходит с 10% можно продовать под 10%

  16. #16
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    что приходит с 10% можно продовать под 10%
    Да, если никак не перерабатывается и есть раздельный учет продаж 10% и 18%.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    16.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    414
    а что под собой подразумевает раздельный учет продаж?

  18. #18
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Вы можете документально подтвердить сумму продаж с НДС 10% и 18%.

    #4
    А по ККМ, я бы посоветовала разделить на секции.... и вести раздельный учет!

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    16.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    414
    все понятно, спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)