В октябре получен аванс (30% от стоимости договора) 200 000. Выписана с/ф на аванс. В декабре выписан акт на 266 109. И я случайно поставила НДС со всей суммы аванса 200 000 к зачету. Как лучше поступить, подавать уточненку и доплачивать НДС за декабрь? Очень не хотелось бы...
А в январе еще пришла проплата по этому договору 212 800. Может быть оставить в декаре все как есть, а в январе выписать с/ф на аванс на разницу (200 000+212 800)-200 000 = 146 691?


