(ОСН - плачу НДС). Занимаюсь 1С услугами - продажа + обслуживание... В 1 квартале было пару-тройку продаж. Письмо Минфина РФ исх. N 03-07-11/648 от 29 декабря 2007 г гласит, что теперь продажи прав на электронные базы НДС не облагаются.
Теперь вопросы:
1. В каких декларациях я должен указать, что были продажи БЕЗ НДС.
А то получается доход мой выглядит так - Сумма за услуги(С НДС)+Сумма за продажи(БЕЗ НДС). И декларации по прибяли и по ндс между собой плясать не будет.


Ответить с цитированием