Ситуация у меня такая: оплатили поставщику аванс без НДС (работал по упрощ.системе). Получали материал в течение нескольких месяцев без НДС. Остался остаток аванса. Приходят в ноябре месяце накладные и счет-фактуры с НДС (ИП стал плательщиком НДС), причем на сумму, меньшую, чем остаток аванса. Правильно ли я делаю,
1) НДС к зачету взять не могу до тех пор пока отдельно не перечислю поставщику НДС за последнюю поставку
2) Или можно составить акт сверки взаиморасчетов и письмо от поставщика, что считать оставшуюся задолженность задолженностью с НДС
(Подскажите, можно ли так делать?????)

