×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    1СПрограммер 1СПрограммер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    54

    Закрытие 20 счета в 1С:Бух 1.6

    У меня нет производства услуги оформляю Реализацией товаров и услуг.
    При Закрытии месяца делает проводки 20.01/20.01 да ещё и Подразделение/<...>, <...> Номенклатурная группа и т.д.. Вобщем вся аналитика перекашивается. Помогите как закрыть на 90!!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    и кто влез в нутро?
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  3. #3
    Анжелочка Анжелочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.07.2007
    Сообщений
    88
    Ты в 8,1 работаешь?

  4. #4
    1СПрограммер 1СПрограммер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    54
    Цитата Сообщение от Naumov Посмотреть сообщение
    и кто влез в нутро?
    Извени про "нутро" не понял.

  5. #5
    1СПрограммер 1СПрограммер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    54
    Цитата Сообщение от Анжелочка Посмотреть сообщение
    Ты в 8,1 работаешь?
    Я на 8.1 работаю, релиза Бух 1.6 под 8.0 нет.

  6. #6
    Анжелочка Анжелочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.07.2007
    Сообщений
    88
    Вчера столкнулась с такой же проблемой. Вот эту всю аналитику надо заполнить правильно: Подразделение/<...>, <...> Номенклатурная группа.
    Если ты начисляешь з/плату на 20 счет, то нужно выбрать подразделение, например Цех№1, номенклатурную группу, это то, куда должны отнестись твои затраты, и статью - заработная плата.

  7. #7
    Fosihas
    Гость
    Цитата Сообщение от Naumov Посмотреть сообщение
    и кто влез в нутро?
    не кажется где-то при Дт20.01 не заполнены субконто.

  8. #8
    1СПрограммер 1СПрограммер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    54
    Ясно, а где в Реализации заполнить? Там в табличной части только одно субконто или у самой номенклатуры номенклатурную группу заполнить?

  9. #9
    Анжелочка Анжелочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.07.2007
    Сообщений
    88
    Цитата Сообщение от 1СПрограммер Посмотреть сообщение
    Ясно, а где в Реализации заполнить? Там в табличной части только одно субконто или у самой номенклатуры номенклатурную группу заполнить?
    Надо не в реализации заполнять, а в поступлении на 20 счет правильно, т.е. правильно относить расходы, к номенклатурной группе. Сравнить какая номенклатурная группа стоит в реализации, а какая в поступлении и движении на 20 счет, если они разные, то как тогда закроется 20.

  10. #10
    1СПрограммер 1СПрограммер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    54
    Цитата Сообщение от Анжелочка Посмотреть сообщение
    Вчера столкнулась с такой же проблемой. Вот эту всю аналитику надо заполнить правильно: Подразделение/<...>, <...> Номенклатурная группа.
    Если ты начисляешь з/плату на 20 счет, то нужно выбрать подразделение, например Цех№1, номенклатурную группу, это то, куда должны отнестись твои затраты, и статью - заработная плата.
    Анжелочка не подскажешь при списании з/п Есн как база распределения определяется? Мы же З/п не реализ как услуги?

    Спасибо за внимание всем!

  11. #11
    1СПрограммер 1СПрограммер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    54
    Цитата Сообщение от Анжелочка Посмотреть сообщение
    Надо не в реализации заполнять, а в поступлении на 20 счет правильно, т.е. правильно относить расходы, к номенклатурной группе. Сравнить какая номенклатурная группа стоит в реализации, а какая в поступлении и движении на 20 счет, если они разные, то как тогда закроется 20.
    Анжел, в поступлении вся аналитика заполненна, в реализации я выбираю счет затрат 20.01, субконто "Подразделение"; остальные два куда забивать я непойму.

  12. #12
    Анжелочка Анжелочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.07.2007
    Сообщений
    88
    в 8 з/п начисляется по проводкам, которые задаешь ты. т.е в закладке з/плата есть документ Способы отражения з/п в регламентированном учете. Так вот то что ты относить на 20 счет в субконто Подразделения, выбираешь подразделение нужное тебе, в субконто номенклатура, ты выбираешь номенклатурную группу, которая стоит в реализации. Я не знаею как правильно объяснить, но вчера целый день сидела, и поняла, что надо ставить именно так, тогда всю закроется. Вообще, если вы оказываете услуги, надо просто завести одну номенклатурную группу например Услуги, и везде в реализации указывать её, и в операциях по 20 счету, указывать тоже её.

  13. #13
    Анжелочка Анжелочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.07.2007
    Сообщений
    88
    Цитата Сообщение от 1СПрограммер Посмотреть сообщение
    Анжел, в поступлении вся аналитика заполненна, в реализации я выбираю счет затрат 20.01, субконто "Подразделение"; остальные два куда забивать я непойму.
    А почему в реализации счет затрат 20. Про что говорите, может я не понимаю что-то. И еще вы реализацию оформляете Реализацией товаров и услуг, а в какой вкладе вы это заводите, я завожу в услугах, и ставлю галку услуги.

  14. #14
    1СПрограммер 1СПрограммер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    54
    Цитата Сообщение от Анжелочка Посмотреть сообщение
    А почему в реализации счет затрат 20. Про что говорите, может я не понимаю что-то. И еще вы реализацию оформляете Реализацией товаров и услуг, а в какой вкладе вы это заводите, я завожу в услугах, и ставлю галку услуги.
    Я завожу в документе "Реализация товаров и услуг", завожу на вкладке услуги, счет расходов 20.01, СубконтоБУ "Номенклатурная группа" ( только понял что в табличной части док. не "Подразделение" а "Ном группа", теперь непойму, где подразделение выбрать ). Если нужно другой счет подскажите какой, наши бухгалтера говорят что 20, но говорят оч неуверенно . Да еще Счет доходов 90.01.1

  15. #15
    Анжелочка Анжелочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.07.2007
    Сообщений
    88
    Не поняла где ставите счет 20. Объясните подробно. Там нет такого, Есть счет расчетов надо ставить 62.01 и 62.02.

  16. #16
    1СПрограммер 1СПрограммер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    54
    Цитата Сообщение от Анжелочка Посмотреть сообщение
    Не поняла где ставите счет 20. Объясните подробно. Там нет такого, Есть счет расчетов надо ставить 62.01 и 62.02.
    а у Вас в табличной "Услуги", можно выбрать счет расходов?

  17. #17
    Анжелочка Анжелочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.07.2007
    Сообщений
    88
    Да, у меня стоит 90.02

  18. #18
    1СПрограммер 1СПрограммер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    54
    Цитата Сообщение от 1СПрограммер Посмотреть сообщение
    а у Вас в табличной "Услуги", можно выбрать счет расходов?
    а в доходах 90.01.1

  19. #19
    Анжелочка Анжелочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.07.2007
    Сообщений
    88
    Ну да , а НДС 90,3

  20. #20
    1СПрограммер 1СПрограммер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    54
    Спасибо Вы мне очень помогли , я переделаю доки и напишу если что, ок?

  21. #21
    Анжелочка Анжелочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.07.2007
    Сообщений
    88
    Удачи

  22. #22
    1СПрограммер 1СПрограммер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    54
    Цитата Сообщение от Анжелочка Посмотреть сообщение
    Да, у меня стоит 90.02
    Анжела, а нужно выбирать 90.02 или 90.02.1?


    Если реализация для услуг 26 счета, как это показать?
    Выбрать такую же группу, как и в поступлении?

  23. #23
    Анжелочка Анжелочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.07.2007
    Сообщений
    88
    90.02.1
    что касаемо 26 счета, то какая у вас уч.политика. У меня Директ-костинг. Поэтому 26 закрывается сразу на 90.08. А в реализации для 26 счета наверное надо просто поставить другую номенклатуру. Например Услуги для 26 счета. Это нужно чтобы разграничить выручку (если конечно вам это надо)

  24. #24
    1СПрограммер 1СПрограммер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    54
    Цитата Сообщение от 1СПрограммер Посмотреть сообщение
    Анжела, а нужно выбирать 90.02 или 90.02.1?


    Если реализация для услуг 26 счета, как это показать?
    Выбрать такую же группу, как и в поступлении?
    Спасибо все так и есть.

  25. #25
    1СПрограммер 1СПрограммер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    54
    Цитата Сообщение от Анжелочка Посмотреть сообщение
    90.02.1
    что касаемо 26 счета, то какая у вас уч.политика. У меня Директ-костинг. Поэтому 26 закрывается сразу на 90.08. А в реализации для 26 счета наверное надо просто поставить другую номенклатуру. Например Услуги для 26 счета. Это нужно чтобы разграничить выручку (если конечно вам это надо)
    Анжела неподскажете, я в реализации выбираю счет 90.8 для списания с 26 а аналитику заполнить немогу, потому что дает выбирать только номенклатурную группу, а подразделение или ... не дает выбрать

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)