Услуга оказана в 1-м квартале, есть счет-фактура постащика, но нами оплачена во 2-м квартале. НДС к вычету в 1-м принять можно? или теперь уже во 2-м?
Услуга оказана в 1-м квартале, есть счет-фактура постащика, но нами оплачена во 2-м квартале. НДС к вычету в 1-м принять можно? или теперь уже во 2-м?
Если сч-фактура 1-ым кварталом, то и принимаете в первом!
Спасибочки :-)
Ув. специалисты,
подскажите, пожалуйста, связано ли предъявление НДС к вычету с оформлением ОС-1.
Можно ли принять к вычету сразу, как только получили счет-фактуру и больше никаких доументов нет.
Накладную надо, иначе проблемы будутМожно ли принять к вычету сразу, как только получили счет-фактуру и больше никаких доументов нет.
Спасибо.
А накладной и счета-фактуры достаточно? С ОС-1 связи нет?
Если у вас это основное средство, то его лучше в эксплуатацию ввести (на 01 учесть), и тогда принимать НДС к вычету. Вопрос спорный, но так надежнееС ОС-1 связи нет?![]()
В этом и вопрос. Это основное средство (транспорт). Регистрация - очень долго идет. А НДС к вычету надо бы принять?!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)