У меня сложилась такая ситуация.
Мне покупатели должны за октябрь 18000, за декабрь 18000.
В феврале они мне присылают 30000 одним платежным поручением.
Я веду БУ в 1С 8.1. и расчет по документам.
Я этот платеж фиксирую как оплату за октябрь. И тогда получаеться, что 12000 это аванс и мы им должны.Но мы то все выполнили, и ничего не должны.
Как мне сделать , чтобы остаток 12000 зачесть в счет оплаты за декабрь?




