×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2008
    Сообщений
    3

    Вопрос Сданы неверные сведения по 2НДФЛ.Как корректировать?

    Подскажите пожалуйста. Сгодня обнаружили, что по сданному отчету 2НДФЛ у 2-х сотрудников не были указаны суммы доходов в виде дивидендов. Получается, что суммы НДФЛ были своевременно уплачены, а в отчет не попали. В каком порядке сдавать корректировку?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Отдельно на этих 2-х человек.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2008
    Сообщений
    3
    А как сдавать седения - со всеми доходами или за минусом уже сданных сумм? Эта справка заменяет полностью уже сданную или дополняет ее?

  4. #4
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Эта справка заменяет полностью уже сданную
    Заменяет. Реестр на 2х человек со следующим номером.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2008
    Сообщений
    3
    Спасибки! И еще вопросик, как я понимаю - за это полагается штраф по 50 р за справку.
    В каком порядке уплачивается штраф?
    Камералка после выставляет требование или как?

  6. #6
    Аноним
    Гость

    Корректировка сведений

    Здравствуйте, клерки! подскажите если у кого были подобные ситуации.
    Работодатель-ИП на УСН . Начисляет и уплачивает налог на доходы с работников (как агент) по месту жительства(регистрации).В 2012 году в середине года поменял прописку. до июня платежи платил в ИМНС №20 г.Москва с ОКАТО 452635555000 а с июня в ИМНС 43 по г.Москве с ОКАТО 45277583000. Сведения по 2012 году поданы на сотрудников с ОКАТО по ИМНС №20.То есть старое. Налоговая требует объяснений.Что в такоей ситуации будет правильнее? Корректировочный отчет в ИМНС 43 и отчет ИМНС 20??? Или возможен зачет? Подскажите!!

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Коррективку в 43 налоговую . При переходе из одной в другую налоги передаются самими налоговыми Про старую налоговую Вы просто забудьте .(Кстати при передаче налогов в инспекции не всегда сами переводят с одного на другое ОКАТО - тогда нужно письмо написать и приложить копии платежек0

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Коррективку в 43 налоговую . При переходе из одной в другую налоги передаются самими налоговыми Про старую налоговую Вы просто забудьте .(Кстати при передаче налогов в инспекции не всегда сами переводят с одного на другое ОКАТО - тогда нужно письмо написать и приложить копии платежек0
    Если я подам корректировочные сведения в 43 только за те полгода что нужно значит у сотрудников доход по справкам будет только за полгода? Это же неправильно.
    и я честно говоря не представляю как технически при отправке справки на сотрудника (январь-февраль з/пл например) был показан доход а в новой справке нужно будет нули поставить.Не знаю как это сделать в 1с з/управление персоналом.Копаюсь.

  9. #9
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,759
    Корректирующая справка 2-НДФЛ подается по данным за весь год, только по тем сотрудникам, по которым вносятся изменения, и под тем же номером, что и первоначальная справка.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  10. #10
    Аноним
    Гость
    В том то и дело.Данные по сотрудникам поданы верные. а платежи в течение года были в разные налоговые в 20 и в 43. В платежках разные ОКАТО -ИП Сменил местожительство.И какое ОКАТО должно быть в отчетах???? Новое или старое? В налоговой 20 отчет вообще не приняли-не состоит на учете.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)