Физлицо продало долю в УК (100%), подскажите пожалуйста какие листы надо заполнить ?
Физлицо продало долю в УК (100%), подскажите пожалуйста какие листы надо заполнить ?
а еще доходы были?
скачайте программку с налог.ру - она вам сама по нужным листам все раскидает.
Почему-то я Вам верю...
Здравствуйте, я к сожалению не бухгалтер, но имея теоретическое экономическое образование пытаюсь самостоятельно разобраться в заполнении и сдаче НДФЛ-3 и налоговом вычете при покупке квартиры. Подскажите пожалуйста, очень прошу знающих. Договор купли-продажи и фактические расходы по приобретению квартиры были произведены в конце декабря 2010 г., право собственности зарегистрировали в юстиции уже в январе 2011 . НДФЛ-3 за 2010 год,для получения имущественного вычета, я не подаю? все это придется отложить до следующего года? Заранее спасибо. Извиняюсь, если путанно объяснила
Не дописала в предыдущем посте. Почему возник такой вопрос - по годам. На моем месте работы мне дали беспроцентную ссуду на покупку квартиры. В 2010 году. С суммы мат.выгоды за пользование заемными средствами за 2010й год удержан налог 35%, в деньгах это вышло около 5600 рублей. Его я возместить получается не смогу в своей ситуации, т.к. право собственности ко мне перешло лишь в начале 2011 года?
Подскажите пожалуйста. Предприниматель на пенсии. ОСНО. Все доходы и расходы по нолям. Больше никакаго дохода нет. Какие листы нужно заполнять в 3 НДФЛ?
neliza, с мат выгоды вы бы и так ничего не вернули, т.к. возврат производится только со ставки 13%.когда был акт приемки-передачи?
Почему-то я Вам верю...
saigak , спасибо за поправку о 35%, теперь буду знать.
Вместо Акта-приема передачи в моем случае ( не новостройка) служит расписка продавца о получении денег и отсутствии претензий? Если так, то Заявление о расчете было подписано обеими сторонами в декабре, при окончательном расчете по договору купли - продажи. Документы поданы после этого в юстицию в конце декабря, ну а свидетельство о регистрации права собственности выдано уже датой января этого года. Вроде постаралась не очень запутанно объяснить...
Буду очень благодарна за пояснения
получается весь 2011 год я буду платить налог 35% за выгоду с пользования беспроцентной ссудой ((( т.к. в бугалтерии моего предприятия (которое выдало ссуду) мне сказали, что им нужно уведомление из налоговой - чтоб перестать начислять их.. как плохо, выйдет немаленькая сумма . Получается, "попала" я
Или нет, я просто за 2010г не получу компенсацию в деньгах, но получить просто уведомление в налоговой, что имею право на имущественный вычет, и предоставить на предприятие, выдавшее ссуду, чтоб мне дальше неначисляли налог - видимо могу. Если не ошибаюсь...
письмо Минфина России от 15.04.09 № 03-04-05-01/220.- почитайте.
Согласно действующей редакции пункта 1 статьи 212 Налогового кодекса* из перечня облагаемых НДФЛ доходов исключена материальная выгода от экономии на процентах за пользование заемными средствами на новое строительство, либо приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры, комнаты или доли в них. Освобождение получают лица, которые имеют право на получение имущественного налогового вычета, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса.
Значит, при решении вопроса об удержании НДФЛ бухгалтер должен выяснить, есть ли у сотрудника право на имущественный вычет. В случае положительного ответа НДФЛ на доход от экономии на процентах не начисляется. При этом не важно, получил работник вычет, или получит в будущем. Главное — подтверждение права на него.
Значит верно ваша бухгалтерия говорит - надо принести уведомление из налоговой.
Последний раз редактировалось Марина-7; 27.02.2011 в 10:41.
лето - это маленькая жизнь
Подскажите, в 2010 году с меня удержали НДФЛ 12740 за свое обучение я оплатила 2000 руб. Скачала программу с сайиа налоговой Декларация 2010. Заполняю. Программа выдает мне, что я могу вернуть только 261 руб., разве я не могу вернуть всю сумму, потраченную на обучение?
Жизнь - она такая... Одним крылом машет, а другим - бьет...
ты можешь вычесть из дохода с целью посчитать налог за год;всю сумму, потраченную на обучение
если в итоге получится переплата налога, её можно вернуть
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
То есть только 261 руб? Так мало? Блин. А подоходнего плачу немерено!
Жизнь - она такая... Одним крылом машет, а другим - бьет...
значит, много зарабатываешь и мало учишься![]()
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Уважаемые Клерки, подскажите. При заполнении 3-НДФЛ за 2010г. на получение дохода от продажи автомобиля за 100т.р. обязательно указывать доходы, полученные у работодателя (2-НДФЛ)?
Прочитала на сайте своей налоговой вот что: "В декларации по НДФЛ можно не указывать доходы, освобождаемые от налогообложения, а также те, при получении которых налог полностью удержан налоговыми агентами (п. 4 ст. 229 НК РФ)."
и у Вас есть основания не верить?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
да;Раньше нужно же было
у Вас даже ссылка есть на статью НК
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Andyko, спасибо![]()
Здравствуйте!
В 2010 у меня произошло 2 события: продала авто (доход минус документально подтвержденный расход дал +10000 руб.) и получила приз от участия в телепередаче (тоже обязана заплатить 13%). Заполняю 3-НДФЛ...озадачилась:
1. Доходы по обеим позициям отражаю в Листе А?
2. Лист Ж1 могу не заполнять, т.к. налоговыми агентами-работодателями всё удержано и упдачено?
3. В Разделе 6 какой КБК я должна поставить? Я думала, что 18210102020011000110, но Налогоплательщик ЮЛ не даёт возможности выбора такого КБК...
4. ОКАТО ставлю по местонахождению своей ИФНС?
Заранее спасибо за помощь!
Только привыкнешь к хорошей жизни, как она тут же становится лучше!
marion25,
1. да
2. надо заполнять по справке 2-ндфл
3. 18210102021011000110 (автоматически ставится)
4. если к доплате НДФЛ - то ОКАТО вашей ИФНС
лето - это маленькая жизнь
Здравствуйте.
Заранее благодарю Вас за помощь. На сегодняшний день уменя следующая ситуация - есть заработок из-зи границы. Не первый год сдаю 3НДФЛ сопровождая её формами 2НДФЛ с мес та работы. На сегодняшний момент ситуация та же, и есть форма 2НДФЛ за прошлый год но есть больше сомнения что в конце года были сдана отчетность... (1, 2 и 3 квартал были сданы точно, но по результату года вряд ли). Если я приложу эту справку выданную мне в фирме к чему это приведет? Налоговая проверит данные, увидит что фирмой годовой отчет не сдан и налоги не уплачены и 13% с этих доходов приплюсуют к конечной сумме налога за этот год? Возможно я косноязычно изъясняюсь... заранее прошу прощения, но вопрос очень интересует - прикладывать ли 2 НДФЛ в данном случае или этот листик порвать и забыть о нем?
Спасибо большое за ответы!
СахаОк,
нет оснований - не прикладывать. Это проблемы не ваши, а фирмы (если есть долги и т.п)
лето - это маленькая жизнь
Спасибо большое. А мне точно не скажут - тогда плати сама? Или хуже будет не приложить эту справку?
В этом же году я 2 месяца получала ЗП ещё в одной фирме, но с ней сейчас вообще ни каких связей и я ни как не могу от них получить подобную справку. Она так же "канула в лету" после третьего квартала (уж как-то так все сложилось не благополучно для меня) именно по этому справки нет. Как тут быт? Там мне сказали точно по итогу года ни чего не платили...
значит ничего по доходам у работодателей не указывайте/не прикладывайте. см.пост 889.Типа ничего не знаю - начислили,удержали, зарплату выдали без НДФЛ - справок не дают, не мои проблемы.
Почему-то я Вам верю...
Уважаемые клерки ответьте пожалуйста!
Проданы в 2010 году акции 635 штук за 119 380рублей,есть документы правда не на все количество акций, договор и приходник от 20.12.2005г. на покупку 150 штук за 30150руб, и договор и приходник на покупку от 16.01.2006г. 365 штук за 91980,заполняю 3-ндфл в проге налогоплательщик и меня получилось:
1) Лист З строка 010-119380, строка 020-122130( 30150+91980) и строка 030-2750(119380-122130), строка 360-119380 и в итоге сумма налога подлежащая возврату из бюджета по строке 110 раздела 1 равна - 15520
Все правильно?посмотрите пожалуйста!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)