×
Показано с 1 по 24 из 24
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2008
    Сообщений
    2

    Книга доходов и расходов

    Вы не подскажите, а что ее тоже нужно сдавать в электронном или бумажном виде, какие сроки сдачи?
    Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для KATRIN_M
    Регистрация
    03.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    Срок сдачи не установлен.
    Сдавать в бумажном виде.

  3. #3
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Не сдавать, а предоставлять для заверения.

  4. #4
    Клерк Аватар для KATRIN_M
    Регистрация
    03.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    В моей практике встречались и такие налоговые, которые забирали и хранили у себя в камеральном отделе.

  5. #5
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Наверно, это было несколько лет назад. По-моему, сейчас даже такие не берут и не хранят.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    10.01.2008
    Сообщений
    31
    доброго времени суток, коллеги,
    у меня усн 15%, веду учет а 1с (8.1)

    стал проверять КУДиР за 1 кв. и обнаружилось такое расхождение - признанные расходы на приобретение не соответствуют НДС по по расходам на приобретение (если умножаю расходы на 0,18, то получается расхождение в 2-3 копейки).. вроде как мелоч, но все же интересно, не возникало ли у вас таких ситуаций?
    корректировали в ручную, чтобы все по матем-ки было? или так отавляли?

  7. #7
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    везет человеку, наверно много совбодного времени заниматься такими пустяками......да Бог с этим копейками

  8. #8
    Аноним
    Гость
    У нас в Екатеринбурге на прошлой неделе я пришла заверять в ИФНС КДир за 2007 год,так налоговики сказали, чтобы ксерокопию им принесла и оставила.

  9. #9
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    чтобы все по матем-ки было?
    Как раз по математике округление суммы может не совпадать с суммой огруглений.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    242
    Добрый день, подскажите пожалуйста по следующим вопросам.
    1.С 01.01.2008г.перешли на упрощенку. В январе оплачивали суммы НДФЛ, взносы в ПФ за декабрь 2007, ЕСН, налог на прибыль и т.д. Что можно принять к расходам за 1 квартал 2008 года?
    2.Кроме того, в 4 квартале были оплачены счета на N сумму, акты и с/ф от января, можно ли их принять в расход?
    3. Принимаются ли к расходам маркетинговые услуги?

    Спасибо.

  11. #11
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    1. Ничего
    2. При ОСНО в расходы не ставили? Значит можно принять
    3. Они есть в списке расходов в ст.346.16?

  12. #12
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    СВЕТ В ОКНЕ, с кнопками поаккуратнее, Вы вместо сообщения отправили жалобу Цитирую Ваше сообщение
    Получается, что все суммы по налогам, оплаченные вянваре не учитываются. А сумма выплаченной заработной платы за декабрь 2007 года ?
    2. 1С программа в книге доходов и расходов ставит начисление з/п и налогов с ФОТ - накопит.часть трудовой пенсии, эти суммы в графе№7, тогда оплаченные суммы, которые не совсем такие из-за нехватки денег на р/с нужно ставить только в графу №6?
    Получается, что все суммы по налогам, оплаченные вянваре не учитываются. А сумма выплаченной заработной платы за декабрь 2007 года ?
    А почему Вы не учли все это в 2007 году при расчете налога на прибыль? Ну, кроме налога на прибыль, который в расходах никогда не учитывается

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    242
    Извините, что не совсем корректно обращаюсь с форумом. По-моему вопрос ушел в жалобу. Плохо компьютер загружается в ОПЕРЕ.
    Повторюсь: программа 1С приначислении з/п ставит суммы начисленных взносов на нак.и страх.части ТП в 7 графу книги доходов и расходов,
    а уплаченные суммы, которые отличаются из-за нехватки денег на р/с ставятся в 6 Расходы всего, но они меньше начисленных. Правильно ли это?
    Неужеле можно принять сумму больше, чем уплатили, либо это программа "Врет"?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    242
    Была смена гл.бухгалтера.Работаю 2 недели, поэтому куча вопросов.
    Почему не учли, не знаю, наверное хотели списать все это в расходы при упрощенке, а это нарушение законодательства.
    Значит и задолженность перед подотчетными лицами на 01.01.2008, погашенная в 2008 году, не учитывается?

  15. #15
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Значит и задолженность перед подотчетными лицами на 01.01.2008, погашенная в 2008 году, не учитывается?
    Не учитывается
    Повторюсь: программа 1С приначислении з/п ставит суммы начисленных взносов на нак.и страх.части ТП в 7 графу книги доходов и расходов,
    В книге ДиР 5 граф, выбирайте такой вариант книги ДиР. Программа ставит не верно, у нее просто где-то числится переплата по взносам, поэтому программа считает, что все эти начисленные взносы уплачены в бюджет

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    242
    а как это исправить, не подскажите? А почему лучше выбирать книгу Д и Р сокращенную, т.е. с 5 графами?

  17. #17
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Потому что форма состоит из 5-ти граф, а не из 7. Две графы отменили чуть-ли не два года назад.
    Как исправлять, не знаю. Может быть и руками

  18. #18
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    это не лучше, так должно быть

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    242
    1.Скажите, а возвращенные наши излишне оплаченные суммы поставщику, доходами не являются и также не показываются?
    2.А суммы НДФЛ оплаченные как учитывать, организация - это же это простопосредник- нал.агент?

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    242
    А можно вопрос по суточным суммам. С 01.01.2008 суточные 700 рублей. Но организация оплачивала по 100р. по договоренности с работником.
    Можно ли мне перейти на 700 р или надо все переделывать суммы ведь стоят в задолженности организации перед подотчетным лицом, или приказ просто сделать?

  21. #21
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    1. Не являются
    2. В составе расходов на оплату труда
    С 01.01.2008 суточные 700 рублей.
    Никто суточные не повышал, просто суточные в размере 700 рублей и менее не облагаются нынче НДФЛ. Но для расходов по прибыли (и для УСН, соответственно), как раньше учитывалось только 100 рублей, так и нынче учитывается.
    И прочтите FAQ по УСН

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    242
    Спабо огромное! Помогли уточнить некоторые неястности и заполнить пробелы.
    С уважением СВЕТ В ОКНЕ.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2008
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    39
    Есть какой-нибудь фак по ДиР?

  24. #24
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Нет. Для ДиР есть Порядок заполнения, написанный Минфином

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)