Вы не подскажите, а что ее тоже нужно сдавать в электронном или бумажном виде, какие сроки сдачи?
Спасибо
Вы не подскажите, а что ее тоже нужно сдавать в электронном или бумажном виде, какие сроки сдачи?
Спасибо
Срок сдачи не установлен.
Сдавать в бумажном виде.
Не сдавать, а предоставлять для заверения.
В моей практике встречались и такие налоговые, которые забирали и хранили у себя в камеральном отделе.![]()
Наверно, это было несколько лет назад. По-моему, сейчас даже такие не берут и не хранят.
доброго времени суток, коллеги,
у меня усн 15%, веду учет а 1с (8.1)
стал проверять КУДиР за 1 кв. и обнаружилось такое расхождение - признанные расходы на приобретение не соответствуют НДС по по расходам на приобретение (если умножаю расходы на 0,18, то получается расхождение в 2-3 копейки).. вроде как мелоч, но все же интересно, не возникало ли у вас таких ситуаций?
корректировали в ручную, чтобы все по матем-ки было? или так отавляли?
везет человеку, наверно много совбодного времени заниматься такими пустяками......да Бог с этим копейками![]()
У нас в Екатеринбурге на прошлой неделе я пришла заверять в ИФНС КДир за 2007 год,так налоговики сказали, чтобы ксерокопию им принесла и оставила.
Как раз по математике округление суммы может не совпадать с суммой огруглений.чтобы все по матем-ки было?
Добрый день, подскажите пожалуйста по следующим вопросам.
1.С 01.01.2008г.перешли на упрощенку. В январе оплачивали суммы НДФЛ, взносы в ПФ за декабрь 2007, ЕСН, налог на прибыль и т.д. Что можно принять к расходам за 1 квартал 2008 года?
2.Кроме того, в 4 квартале были оплачены счета на N сумму, акты и с/ф от января, можно ли их принять в расход?
3. Принимаются ли к расходам маркетинговые услуги?
Спасибо.



1. Ничего
2. При ОСНО в расходы не ставили? Значит можно принять
3. Они есть в списке расходов в ст.346.16?



СВЕТ В ОКНЕ, с кнопками поаккуратнее, Вы вместо сообщения отправили жалобуЦитирую Ваше сообщение
Получается, что все суммы по налогам, оплаченные вянваре не учитываются. А сумма выплаченной заработной платы за декабрь 2007 года ?
2. 1С программа в книге доходов и расходов ставит начисление з/п и налогов с ФОТ - накопит.часть трудовой пенсии, эти суммы в графе№7, тогда оплаченные суммы, которые не совсем такие из-за нехватки денег на р/с нужно ставить только в графу №6?А почему Вы не учли все это в 2007 году при расчете налога на прибыль? Ну, кроме налога на прибыль, который в расходах никогда не учитываетсяПолучается, что все суммы по налогам, оплаченные вянваре не учитываются. А сумма выплаченной заработной платы за декабрь 2007 года ?
Извините, что не совсем корректно обращаюсь с форумом. По-моему вопрос ушел в жалобу. Плохо компьютер загружается в ОПЕРЕ.
Повторюсь: программа 1С приначислении з/п ставит суммы начисленных взносов на нак.и страх.части ТП в 7 графу книги доходов и расходов,
а уплаченные суммы, которые отличаются из-за нехватки денег на р/с ставятся в 6 Расходы всего, но они меньше начисленных. Правильно ли это?
Неужеле можно принять сумму больше, чем уплатили, либо это программа "Врет"?
Была смена гл.бухгалтера.Работаю 2 недели, поэтому куча вопросов.
Почему не учли, не знаю, наверное хотели списать все это в расходы при упрощенке, а это нарушение законодательства.
Значит и задолженность перед подотчетными лицами на 01.01.2008, погашенная в 2008 году, не учитывается?



Не учитываетсяЗначит и задолженность перед подотчетными лицами на 01.01.2008, погашенная в 2008 году, не учитывается?
В книге ДиР 5 граф, выбирайте такой вариант книги ДиР. Программа ставит не верно, у нее просто где-то числится переплата по взносам, поэтому программа считает, что все эти начисленные взносы уплачены в бюджетПовторюсь: программа 1С приначислении з/п ставит суммы начисленных взносов на нак.и страх.части ТП в 7 графу книги доходов и расходов,
а как это исправить, не подскажите? А почему лучше выбирать книгу Д и Р сокращенную, т.е. с 5 графами?



Потому что форма состоит из 5-ти граф, а не из 7. Две графы отменили чуть-ли не два года назад.
Как исправлять, не знаю. Может быть и руками
1.Скажите, а возвращенные наши излишне оплаченные суммы поставщику, доходами не являются и также не показываются?
2.А суммы НДФЛ оплаченные как учитывать, организация - это же это простопосредник- нал.агент?
А можно вопрос по суточным суммам. С 01.01.2008 суточные 700 рублей. Но организация оплачивала по 100р. по договоренности с работником.
Можно ли мне перейти на 700 р или надо все переделывать суммы ведь стоят в задолженности организации перед подотчетным лицом, или приказ просто сделать?



1. Не являются
2. В составе расходов на оплату труда
Никто суточные не повышал, просто суточные в размере 700 рублей и менее не облагаются нынче НДФЛ. Но для расходов по прибыли (и для УСН, соответственно), как раньше учитывалось только 100 рублей, так и нынче учитывается.С 01.01.2008 суточные 700 рублей.
И прочтите FAQ по УСН
Спабо огромное! Помогли уточнить некоторые неястности и заполнить пробелы.
С уважением СВЕТ В ОКНЕ.
Есть какой-нибудь фак по ДиР?



Нет. Для ДиР есть Порядок заполнения, написанный Минфином![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)