×
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 61 по 80 из 80
  1. #61
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    121
    2 часа читаю форум и др сайты. так и не понял может ли ИП на УСН 6% выдать квиток для оплаты в сбере на р\с?
    Последний раз редактировалось sstyle1; 11.08.2010 в 00:21.

  2. #62
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    МОжет, конечно. А в чем проблема?

  3. #63
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    121
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    МОжет, конечно. А в чем проблема?
    вот везде пишут что на ЕНВД можно так делать, а при УСН только ККМ...

    Хорошо, тогда следующий вопрос - я предоставляю услуги в сфере рекламы в интернет (яндекс.директ например) и с яндексом заключен договор комиссии. Соответственно с клиентом я должен заключать агентский договор. Могу ли я как ИП заключить агентский договор с физ лицом и дать квиток в сбер (ежемесячно разумеется)? Если да. то тогда меняется только шапка договора между кем составлен договор и реквизиты меняются на паспортные?

  4. #64
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    вот везде пишут что на ЕНВД можно так делать, а при УСН только ККМ.
    Ну вообще-то так никто не пишет. Пишут про то, что принимать наличные можно только через ККМ при УСН. А оплата через банк на ваш счет никак не принятие наличных, а безналичный перевод.
    Про агентский договор не очень поняла. Вы в договоре с физлицом будете агентом по какому поводу?

  5. #65
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    121
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ну вообще-то так никто не пишет. Пишут про то, что принимать наличные можно только через ККМ при УСН. А оплата через банк на ваш счет никак не принятие наличных, а безналичный перевод.
    Про агентский договор не очень поняла. Вы в договоре с физлицом будете агентом по какому поводу?
    по квитку ясно. По договору. Схема такая (сейчас) - мне клиент переводит деньги по агентскому договору, я всю сумму перевожу на счет Яндекса в оплату рекламной кампании, затем яндексу выставляю счет и уже яндекс оплачивает мои услуги с которых я и плачу налог. между мной и яндексом агентский договор. Так я работую с юр.лицами и так сказал работать яндекс. А если в роли клиента физ.лицо что-то меняется или нет?

  6. #66
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ничего не меняется. ОН же точно такой же ваш клиент, как и организация

  7. #67
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    121
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ничего не меняется. ОН же точно такой же ваш клиент, как и организация
    Отлично! спасибо. а в назначении пишет оплата по счету №ххх от 01.01.01 или как?

  8. #68
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    ну так если вы такой счет выставили, то так он и пишет

  9. #69
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    121
    А такой вопрос, я на УСН, но та компания в которую я пересылаю деньги работает на общем режиме, и я должен выставлять клиенту счета с НДС. При оплате по б\н все ясно, а если квитком и физ лицо платит в банке надо как-то обозначать НДС в квитке или общей суммы достаточно?

  10. #70
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    та компания в которую я пересылаю деньги работает на общем режиме, и я должен выставлять клиенту счета с НДС
    не вижу связи
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  11. #71
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    не вижу связи
    Объясню подробнее некоторые моменты работы при УСН.
    Сотрудничая по комиссионному договору и выступая в роли посредника, вы работаете от своего имени, но по нашему поручению, поэтому счет будет с НДС (потому что мы работаем с НДС).
    Исходя из норм Гражданского кодекса комиссионер, заключая договор комиссии, оказывает комитенту услуги, а комитент в рамках договора комиссии осуществляет реализацию товаров (работ, услуг), принадлежащих ему на праве собственности, или покупку товаров (работ, услуг) с помощью комиссионера. Фактически покупателем или продавцом перед третьими лицами является комитент, а не комиссионер.
    Комиссионер выступает как посредник. Поэтому комиссионер должен выполнить за комитента его обязанность по исчислению НДС и предъявить счет-фактуру покупателю.
    При реализации товаров (работ, услуг) комитента посредник, выступающий от своего имени, выставляет счет-фактуру покупателю.
    Второй экземпляр счета-фактуры посредник подшивает в журнал учета выставленных счетов-фактур, не регистрируя его в книге продаж.
    Такой порядок установлен в Правилах ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость Показатели счетов-фактур, выставленных посредником покупателям, отражаются в счетах-фактурах, которые комитент выписывает посреднику и регистрирует в своей книге продаж. Это установлено пунктом 24 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость (Постановление Правительства РФ от 02.122000 года №914)
    Даже если вы работаете по УСН, вы не должны платить 6% с денег, полученных от клиентов. Вы можете проводить эти платежи как транзитные на основании 251 статьи НК: Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы:
    9)в виде имущества (включая денежные средства), поступившего комиссионеру, агенту и (или) иному поверенному в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому договору или другому аналогичному договору, а также в счет возмещения затрат, произведенных комиссионером, агентом и (или) иным поверенным за комитента, принципала и (или) иного доверителя, если такие затраты не подлежат включению в состав расходов комиссионера, агента и (или) иного поверенного в соответствии с условиями заключенных договоров.
    К указанным доходам не относится комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение.
    то что надо выставлять счета с НДС сомнений нет, другое дело как квиток оформить?

  12. #72
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    то что надо выставлять счета с НДС сомнений нет
    да, в случае посредничества всё правильно;
    как квиток оформить?
    вот уж это совсем не принципиально
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  13. #73
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    121
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    вот уж это совсем не принципиально
    т.е. просто сумма и все. как в обычном счете не надо НДС выделять?

  14. #74
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    можно выделить
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  15. #75
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Опорный край державы
    Сообщений
    28
    Цитата Сообщение от sstyle1 Посмотреть сообщение
    Схема такая (сейчас) - мне клиент переводит деньги по агентскому договору, я всю сумму перевожу на счет Яндекса в оплату рекламной кампании, затем яндексу выставляю счет и уже яндекс оплачивает мои услуги с которых я и плачу налог. между мной и яндексом агентский договор. Так я работую с юр.лицами и так сказал работать яндекс. А если в роли клиента физ.лицо что-то меняется или нет?
    Есть четыре конкретных вопроса по этой же теме (ИП УСН 6%, договор комиссии с Яндексом, транзитные платежи от клиентов к Яндексу):
    1. Какой договор правильно заключить с клиентом (Яндекс говорит - "какой хотите"), комиссии, услуг, ещё что-то?....
    2. Что писать в платёжках, "транзитный платёж"?
    3. Как отражать транзитные суммы в книге учёта доходов и расходов, в каких пунктах?
    4. Как отражать эти суммы в налоговой декларации (важно будет к концу года, но всё же, сам принцип).

    Заранее, спасибо.
    Если не в ту тему пишу, извиняюсь.
    Последний раз редактировалось Disk; 16.06.2011 в 18:04.

  16. #76
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    42
    О, как!!! И вас угораздило работать по договору с Яндексом
    В платежке Яндексу пишите "оплата услуг по договору" - на сколько знаю налоговых проблем не будет с этим.
    Транзитный платежи к учету доходов никакого отношения не имеют.
    К расходам - тем более - вы же на 6 % с доходов.
    В налоговой декларации по УСН эти суммы так же никак не отражаются.

    А вот какой договор правильно составить с клиентом - сам мучаюсь. Слишком много нюансов.

    Если вы будете брать с клиента сверх платежей Яндексу (себе в доход) - то придется прописывать отдельно свою услугу - без НДС, отдельно услугу Яндекса - с НДС.
    Возможно делать два договора - на услугу Яндекса - с НДС с упоминанием, что Вы комиссионер(смысл есть упоминуть, чтобы налоговая не "удивила" клиента вопросом - как клиент НДС к вычету берет, если контрагент на УСН 6 %).
    А можно и комбинированный договора - одна услуга без НДС, а другая - с НДС.
    С клиентом договор комиссии или агентский я б делать не стал. Согласно ГК РФ брать комиссию за одну и ту же работу нельзя. Хотя турагентства забили на это и рубят капусту как с туроператоров, так и с клиентов.

  17. #77
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Опорный край державы
    Сообщений
    28
    Цитата Сообщение от Artur Rex Посмотреть сообщение
    ... Если вы будете брать с клиента сверх платежей Яндексу (себе в доход) - то придется прописывать отдельно свою услугу - без НДС, отдельно услугу Яндекса - с НДС.
    Возможно делать два договора - на услугу Яндекса - с НДС с упоминанием, что Вы комиссионер(смысл есть упоминуть, чтобы налоговая не "удивила" клиента вопросом - как клиент НДС к вычету берет, если контрагент на УСН 6 %).
    А можно и комбинированный договора - одна услуга без НДС, а другая - с НДС.
    С клиентом договор комиссии или агентский я б делать не стал. Согласно ГК РФ брать комиссию за одну и ту же работу нельзя. Хотя турагентства забили на это и рубят капусту как с туроператоров, так и с клиентов.
    На текущий момент у меня заключены с клиентами простейшие договора на возмездное оказание информационных услуг, без НДС, всегда одна сумма в месяц, ибо занимаюсь и их сайтами.

    В том то и вопрос: в старый договор на оказание услуг прописать доп. соглашение на услуги Яндекса с НДС, или параллельно с первым заключить второй договор, но вот какой именно: агентский, комиссии?

    Вообще-то, хотелось бы, по первому варианту - договор услуг с доп. соглашением. Только, вот, не знаю, юридически так правильно будет сделать? И как это будет выглядеть со стороны налоговой?

  18. #78
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    42
    Цитата Сообщение от Disk Посмотреть сообщение
    В том то и вопрос: в старый договор на оказание услуг прописать доп. соглашение на услуги Яндекса с НДС, или параллельно с первым заключить второй договор, но вот какой именно: агентский, комиссии?

    Вообще-то, хотелось бы, по первому варианту - договор услуг с доп. соглашением. Только, вот, не знаю, юридически так правильно будет сделать? И как это будет выглядеть со стороны налоговой?
    Думаю не агентский и не комиссии. Не правильно брать за одну и ту же работу комиссию/агентское вознаграждение с Яндекса и с контрагента.
    Налоговой будет понятнее - отдельный договор с НДС, я думаю. По одному договору вы будете получать свой облагаемый УСН доход, а поступление денег по второму договору - с НДС - перечислять Яндексу транзитом.
    Может у кого другое мнение будет.

  19. #79
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2008
    Сообщений
    280
    ИП зарегистрирован в Москве на УСН , открывает оптовую торговлю в другом регионе, например, в Саратове. Если набирает работников, то НДФЛ платит в бюджет этого региона? В налоговой Саратовской области вставать как ОП не надо? Вообще никаких взаимоотношений с местной налоговой нет? (ККМ не рассматриваем). Единый налог куда платится: в московскую налоговую, где он зарегистрирован? ЕН - федеральный налог?

    Смысл вопросов в чем: ИП просит поддержки в администрации региона, а ему говорят "какой нам интерес тебя поддерживать? Ты налоги все равно в Мосву платишь, а деньги из региона качаешь. Регистрируй у нас ООО и работай.

  20. #80
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Цитата Сообщение от Твинкс Посмотреть сообщение
    Если набирает работников, то НДФЛ платит в бюджет этого региона?
    теоретически не так, практически налорги считают, что так;

    Цитата Сообщение от Твинкс Посмотреть сообщение
    В налоговой Саратовской области вставать как ОП не надо?
    нет
    Цитата Сообщение от Твинкс Посмотреть сообщение
    Единый налог куда платится: в московскую налоговую, где он зарегистрирован?
    усн - да
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)