Вот пример: мы продаем электроэнергию населению. В стоимость тарифа НДС уже включен, но не выделен. Счет фактуру я не предоставляю. Так не понимаю, я должна выделить сама этот НДС и заплатить??? Что-то туплю...
Вот пример: мы продаем электроэнергию населению. В стоимость тарифа НДС уже включен, но не выделен. Счет фактуру я не предоставляю. Так не понимаю, я должна выделить сама этот НДС и заплатить??? Что-то туплю...
Но вы же продаете не по покупной стоимости...?
Вот и платите НДС с вашей "накрутки"
а выписывать сч/фактуры не обязательно
Двоечница,
Вы платите НДС со своей реализации (оказанных услуг)... а счф населению просто не нужна.. оно ж (население НДС в зачет не принимает).. а вот организациям надо выставлять фактуры обязательно...
Все течёт, всё изменяется.
ВаШаШуШа
Только не с накрутки. Фактически это, конечно, так, но формально вы должны выделить НДС с полной стоимости реализации и вычесть НДС по предъявленным и оплаченным счетам-фактурам.
Ну, значит все правильно!!! УРРРРРРРРРРРРРРААААААА!!! СПАСИБО!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)