×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 31
  1. Клерк
    Регистрация
    22.01.2008
    Сообщений
    79

    НДС при УСН

    Подскажите пожалуйста у нас УСН(доход минус расход) и мы предоставляем помещение в аренду.При оплате нам арендной платы арендаторы указывают в ней сумму с НДС должны ли они так делать?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Должны, и вы им должны заплатить с НДС.

  3. Клерк
    Регистрация
    22.01.2008
    Сообщений
    79
    Мы им выписываем акт в котором НДС не указываем мы же на упрощенке разве должны к зачету принимать НДС

  4. Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    safrans3356, вы счета выставляете с НДС?
    Январь, кто кому платит?
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  5. Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    safrans3356, отругайте их за платежки! но главное, сами сч.факт не выписывайте
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  6. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    кто кому платит?
    Точно... Криво прочитала что safrans3356 арендатор.
    safrans3356, не должны они вам с НДС платить. Просто скажите им, что ошибка у них в назначении платежа. У вас обязанности платить НДС в бюджет от этого не возникает (если акт даете без НДС)

  7. Клерк
    Регистрация
    22.01.2008
    Сообщений
    79
    Мы своим арендаторам отдавали копию письма о том что мы перешли на упрощенку и думали что они не будут указывать НДС при оплате ,а они говорят как же так ведь у них же ни упрощенка и они должны себе брать НДС к зачету и писать в платежке для нас НДС?
    КТО ПРАВ?

  8. Клерк
    Регистрация
    22.01.2008
    Сообщений
    79
    Спасибо я все поняла а это страшно что три месяца они указывали нДС

  9. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    они говорят как же так ведь у них же ни упрощенка и они должны себе брать НДС к зачету и писать в платежке для нас НДС?
    КТО ПРАВ?
    Вы правы. Нечего им от вас к зачету брать, что бы они в платежках ни писали.

  10. Аноним
    Гость
    safrans3356, потребуйте от них письма о том, что они неверно указывали назначение платежа. Это не мои придумки, а требование нашей налоговой.

  11. Клерк
    Регистрация
    22.01.2008
    Сообщений
    79
    Аноним, Спасибо

  12. Аноним
    Гость
    Если в платежном документе выделен НДС, то вы должны возвратить эти деньги своим арендаторам и потребовать, чтобы они платили без НДС. В противном случае по окончании года налоговая выставит вам претензии по неподаче декларации по ндс. Банки подают им сведения о движении денег, они увидят " в т.ч.НДС...." и посчитают что вы выставили документы с выделение НДС. Будете потом доказывать что это ваши контрагенты ошиблись- а это не быстро и муторно.

  13. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    В противном случае по окончании года налоговая выставит вам претензии по неподаче декларации по ндс.
    Выдумки.
    НК РФ ст.173
    "...5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:

    1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;

    2) налогоплательщиками при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению.

    При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как сумма налога, указанная в соответствующем счете-фактуре, переданном покупателю товаров (работ, услуг)..."

  14. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Аноним, что-то Вы разфантазировались
    НДС в платежке еще не означает выделение НДС в документах реализации. А инфомацию в налоговую банки передают по запросу налоговой.

  15. человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Подают - милостыню

  16. Клерк
    Регистрация
    22.01.2008
    Сообщений
    79
    В договоре у нас указанна сумма 65000 они нам ее и платят только НДС выделяют,зачем же нам им тогда этот НДС возвращать.
    Они написали нам письма что виноваты и исправятся.

  17. Аноним
    Гость
    У нас на предприятии УСН и ЕНВД, банк сказал, что если в платежке стоит НДС, то нужно указать? Платежки эти в основном за электроэнергию и инретнет. Скажите, это правильно?

  18. Аноним
    Гость
    Аноним, что-то Вы разфантазировались
    НДС в платежке еще не означает выделение НДС в документах реализации. А инфомацию в налоговую банки передают по запросу налоговой.

    В Воронеже ИФНС №1 заблокировала р/счета очень многим Упрощенцам, у которых в 2007 году пришли платежи в выделенным НДС за неподачу декларации. Для доказательства, что Упрощенец не выделял НДС потребовали копии счетов, договоров, накладных, а также письма от тех контрагентов,которые так "удружили". Причем письма о том, что НДС выделен ошибочно должны были быть не в адрес Упрощенца, а в банк контрагента с и отметкой банка о получении. Затянулось все это больше чем на неделю, э все это время р/счет не работал.

  19. Клерк
    Регистрация
    19.01.2006
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    1,659
    Аноним, а завтра ваша налоговая закроет вам счет и заставит доказывать, что у вас нет имущества на балансе, или транспорта на учете, или что вы алкоголь не производите или табак.

  20. Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    Доброе время суток...вот опять запуталась...У нас заключен договор субаренды с ИП на УСН...платим ему за аренду на основании выставленных им счетов. НДС естественно не выделен....Ему то понятно, деньги получил и все...а что мне делать...так и не понимаю....помогите, плиз.

  21. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    А в чем помочь-то? Ну нет у него НДС и нет. Проблема в чем?

  22. Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    Над.К, а мне НДС у себя в учете выделять же тоже не нужно...правильно? и к возмещению предъявлять ненужно...я просто не могу никак понять как мне у себя в учете все это правильно сделать. Заплатили 23000 и все...без НДС...и все 23000 просто в расходы? вот ну никак не пойму.

  23. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Что Вы можете выделить, если его нет?
    .и все 23000 просто в расходы?
    Ну да, а чего тут непонятного? Вот этого мне и непонятно

  24. Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    Над.К, .... ну я как всегда...запуталась ...и опять стала огород городить ...спасибо...большое...как всегда все ставите на место....

  25. Клерк
    Регистрация
    30.11.2007
    Сообщений
    360
    [QUOTE=В Воронеже ИФНС №1 заблокировала р/счета очень многим Упрощенцам, у которых в 2007 году пришли платежи в выделенным НДС за неподачу декларации. Для доказательства, что Упрощенец не выделял НДС потребовали копии счетов, договоров, накладных, а также письма от тех контрагентов,которые так "удружили". Причем письма о том, что НДС выделен ошибочно должны были быть не в адрес Упрощенца, а в банк контрагента с и отметкой банка о получении. Затянулось все это больше чем на неделю, э все это время р/счет не работал.[/QUOTE]


    БЕСПРЕДЕЛ

  26. Клерк
    Регистрация
    30.11.2007
    Сообщений
    360
    Цитата Сообщение от Калькулятор Посмотреть сообщение
    Аноним, а завтра ваша налоговая закроет вам счет и заставит доказывать, что у вас нет имущества на балансе, или транспорта на учете, или что вы алкоголь не производите или табак.
    АГА, а еще отключат свет, газ, воду и выведут на расстрел

  27. Клерк Аватар для veselinka
    Регистрация
    11.04.2008
    Сообщений
    22
    Мы на упрощенке и нам приходят товары с НДС, мне выделять эту сумму например в поступление МПЗ??? или вписывать всю сумму целиком???

  28. человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Формально - выделять.
    Фактически - смысла не имеет.

  29. Клерк Аватар для veselinka
    Регистрация
    11.04.2008
    Сообщений
    22
    LegO NSK, спасибо за ответ. просто мнения расходятся, но все-таки мне лучше выделять отдельно по документам???А так не на что не повлияет????

  30. человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    НДС списывается на расходы в том же порядке, что и товары, работы, услуги, к которым он относится. Поэтому, что стоимость без НДС + НДС, что сразу стоимость с НДС - сумма одна и та же.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)