×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363

    не зачитывает НДС

    Здравствуйте, ситуация такова:
    ьыл сделан доп.лист к книге покупок в 2007 году.
    В январе я хочу поставить в книгу покупок эту фактуру, которая была исправлена(сперва неправильно взят НДС к вычету, затем исправлено с пом,доп. листа). но программа не зщаписывет запись книги покупок,пишет, что дебетовое сальдо по 19 счету больше\. чем остаток по счету(??)....по проводкам там было 68 19, затем через доп. лист 68 19 красным....Что посоветуете?
    Поделиться с друзьями
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  2. Клерк
    Регистрация
    07.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    193
    На основании документа поступления надо сделать запись кн покупок но все суммы указать с минусом
    У Вас, я так понял, увеличилась сумма поступления- не пробовал делать такого если речь идет о товарах, а при услугах сторонних организаций я делаю датой формирования доп листа еще один документ услуги сторонних организаций на разницу документа до исправления и после исправления т.о. добаляем сальдо на 19 счет после делаем запись книги покпок на всю сумму по исправленному с-ф.

  3. Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    Цитата Сообщение от Бухгалтер Корейко Посмотреть сообщение
    На основании документа поступления надо сделать запись кн покупок но все суммы указать с минусом
    .
    так это и делается с пом.доп.листа...
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  4. Клерк
    Регистрация
    07.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    193
    Доп лист делается документом "Запись кники покупок", еще доп листом вводится правильная сумма но уже на +

  5. Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    ну вот мне и понадобилась правильная сумма, только уже в след.году надо эту фактуру учесть.Зачем доп.лист сейчас?по логике я должна, на основании документа оприходования (напр, поступления материалов) сделать запись в книгу покупок. Нет?

    в БУ у меня сальдо по 19 стоит в дебете, но оно получено через сторнирование кредита , может , поэтому не берет7
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  6. Клерк
    Регистрация
    07.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    193
    Можно поподробнне что когда сторнировали и что надо получить, можно с цифрами.

  7. Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    2007 г-поступили ОС, были приняты на 08 счет, НДС предъявлен.68 19 100000руб.
    2007г.-сделан доп.лист, снят НДС по ОС. не введенным в экспл. 68 19.-100000руб.
    2008г. надо поставить НДС к вычету по введенным в экспл.ОС, пытаюсь сделать запись в книге покупок через док-т пПоступление ОС (2007г), программа не видит сальдо по Д19. т.к. оно сформировано с помощью сторнировочной записи.
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  8. Клерк
    Регистрация
    07.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    193
    Сторнировочную зпись делали , видимо, ручной проводкой, возможно какоето из субконто по 19 счету в этой проводке неправильно указали (или вообще не указали)- контрагента или с-ф

  9. Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    сторнировочную запись делал через доп.лист, не ручной
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  10. Клерк
    Регистрация
    07.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    193
    Смотрите карточку по 19.1 по этому контрагенту и по этому поступлению ОС.

  11. Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    угу.смотрю, пока не вижу зацепок
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  12. Клерк
    Регистрация
    07.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    193
    там должно быть 3 строчки- Поступление, Формирование записей кн покупок (или ручная запись кн пок), Сторно (Записью кн покупок)

  13. Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    иак и есть, все совпадает.
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  14. Клерк
    Регистрация
    07.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    193
    Значит запись кн пок у Вас пытается списать НДС не со счета 19.1 (на котором учитывается НДС по приобретенным ОС) а со счета 19.3 (НДС по приобретенным МПЗ). Вводите запись кн покупок на основании поступления ОС и все должно сработать.

  15. Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    да я так и делаю!!!.Все на 19.1, проверила........короче, сделаю руками..ну ее.эту пргограмму.
    спасибо вам за попытку разобраться
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  16. Клерк
    Регистрация
    07.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    193
    как пожелаете

  17. Аноним
    Гость
    Я новичек и прошу совета.Скажите вот все выданные сф должны попадать в книгу продаж в том периоде когда они отгружены?и ещё...на сч 19.3 и 76 Н у меня сальдо не остается так?а на 76АВ висит (с авансов) .У меня формирует проводку программа при отгрузке 90 76 а при формировании книги продаж 76 68,но иногда не на всю сумму выставленной сф...не пойму в чем дело

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)