×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Клерк
    Регистрация
    09.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,084

    41 счет остаток

    УСН 15%, оптовая торговля. 1С 7
    Товар продается в пределах квартала весь.
    На конец квартала программа выдает остаток по нескольким наименованиям в денежном выражении, тогда как по номенклатуре остатка по этому товару нет. По паре наименований вообще выдала "красный" остаток. Это все в денежном исчислении, в пределах мах 300 руб. В количественном исчислении остатка товара нет.
    Списание товара идет по средней. Не пойму, где чего не так.
    Может в ценах где накосячили?

    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался?

    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    хронологию проведения нарушили.
    восстанавливайте.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  3. Клерк
    Регистрация
    09.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,084
    Цитата Сообщение от Naumov Посмотреть сообщение
    хронологию проведения нарушили.
    восстанавливайте.
    Это как?
    можно немного подробностей?
    Я все доки перепровела, сделала обработку документов, пересчитала бух итоги.
    спасибо! Сумма на 41 уменьшилась немного, но не все.

  4. Клерк
    Регистрация
    03.04.2003
    Адрес
    Вологда
    Сообщений
    208
    значит не все, сделайте ОСВ по 41, посмотрите товары по которым краснота, сделайте расшифровку, получите карточку счета по товару, смотрите когда был первый расход и от туда перепроводите все документы.
    вы не написали какая конфигурация. если бухия там есть еще константа Вариант применения средних оценок стоимости товаров. если скользящая, достаточно только расходы перепровести а если Взвешенная оценка (исходя из среднемесячной стоимости) (какой гад такую придумал?), тогда еще закрытия месяца

  5. Клерк
    Регистрация
    09.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,084
    Извините, не написала конфигурацию, 156

    Я не поняла, что значит нарушила хронологию проведения. Хотелось бы понять свою ошибку. А то я делаю, сама не знаю чего.

    не могу найти, где посмотреть настройки списания товара (по средней и тп.).
    Краснота, это когда товара не хватает?
    Значит приход меняли. Иначе накладную расходную программа не проведет.

    А когда дает остаток денежный, а по номенклатуре ноль, это что?

    Спасибо!

  6. Клерк
    Регистрация
    03.04.2003
    Адрес
    Вологда
    Сообщений
    208
    надо понимать конфигурация Упрощенная система налогообложения, ред. 1.3 ,проще говоря, УСН 156 релиз. зачем вынуждаете догадываться
    в ней нет настройки на Взвешенную оценку (исходя из среднемесячной стоимости), всегда скользящая, то есть прога делает запрос на позицию документа и расчитывает стоимость единицы товара деля суммовой остаток на количественный.
    Зато в УСН на счете 41.2 есть аналитика по поставщикам и их договорам, то есть остатки храняться соответственно, а в реализации вы можете указать товар какого именно поставщика вы продаете, ну это на любителей поразвлекаться. По умолчания там - авто подбор, то есть прога сама решит про поставщиков. Как? - вникать лениво.
    Самый простой пример образования суммового остатка без количественного:
    01.04.08 поступление товара 10шт*100 руб
    41.2/60 10шт, 1000руб.
    05.04.08 реализация 10шт
    90.4/41.2 10шт,1000руб
    смотрим оборотку за апрель - все замечательно
    10.04.08 возникает навязчивая идея (не важно по какой причине) поменять в приходе цену например на 90 руб, естественно меняется проводка: 41.2/60 10шт, 900руб.
    смотрим оборотку за апрель - наблюдаем красный суммовой остаток в 100руб, а по количеству 0.
    Повторяю это самый простой пример, в реальности приход и реализация могут быть каждый день и в перемешку и любое втыкание этих документов задним числом, изменение количества, и цен прихода, а также поставщиков приводит к тому, что проводки всех документов, которые после, становяться не актуальны. Поэтому:
    ВАЖНО! забудьте обо всем что написано выше (в этом посте) и прилежно перепроведите все документы с начала ведения учета, а потом закройте константу Дата запрета редактирования. а в дальнейшем каждый раз перед закрытием месяца за этот месяц. Иначе вас время от времени будут радовать остатки и не только на 41 но и на многих других счетах.
    Счастья вам, женщины!

  7. Клерк
    Регистрация
    09.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,084
    Большое спасибо!

  8. Клерк
    Регистрация
    09.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,084
    Цитата Сообщение от econom Посмотреть сообщение
    а потом закройте константу Дата запрета редактирования. а в дальнейшем каждый раз перед закрытием месяца за этот месяц.
    Простите, а как ее закрыть?

    Спасибо еще раз.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)