Возник вопросик.
Взяла новую фирму (производство), баланс за 2007г. сдан. Но при перепроверке периода (2007г.) выясняю. что бух.учет велся не в соответствии с учетной политикой.
Т.е., например, не правильно распределялись общепроизводственные затраты - сч.25 не использовался (хотя в УП прописан), расходы распределялись в exele на сч.20 по непонятному драйверу, в результате чего была завышена сумма с/с. Для НУ - тоже путаница.
Сейчас хочу все исправить, но запуталась:
с НУ понятно - сдаю уточненки по прибыли,
но как вносить исправления в бух. учете?
Задним числом переделывать проводки нельзя, может вывести правильные суммы и скорректировать через сч. 91 текущим периодом?
А как быть с неправильно используемыми сч. прошлого? Ведь это нарушение методологии?
