×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним
    Гость

    исправления прошлого периода

    Возник вопросик.

    Взяла новую фирму (производство), баланс за 2007г. сдан. Но при перепроверке периода (2007г.) выясняю. что бух.учет велся не в соответствии с учетной политикой.
    Т.е., например, не правильно распределялись общепроизводственные затраты - сч.25 не использовался (хотя в УП прописан), расходы распределялись в exele на сч.20 по непонятному драйверу, в результате чего была завышена сумма с/с. Для НУ - тоже путаница.
    Сейчас хочу все исправить, но запуталась:
    с НУ понятно - сдаю уточненки по прибыли,
    но как вносить исправления в бух. учете?
    Задним числом переделывать проводки нельзя, может вывести правильные суммы и скорректировать через сч. 91 текущим периодом?
    А как быть с неправильно используемыми сч. прошлого? Ведь это нарушение методологии?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Извините, что повторяюсь, но может кто-нибудь посоветует, как быть в такой ситуации?

    Как можно исправить неправильную корреспонденцию счетов по уже закрытому периоду.

  3. #3
    Аноним2
    Гость
    Смысл??? Тем более 25 счет закрывается. И на 25 счет списывается, то что невозможно разделить по продукции, а они может могли.

  4. #4
    Аноним2
    Гость
    Уточнение- 25 счет закрывается на 20 , пропорционально распределясь на продукцию.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)