×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    nadya23 nadya23 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.09.2007
    Сообщений
    60

    Списание задолженности

    Наша фирма должна 1 коп. покупателю,те, после инвентаризации ее списали, правильно ли я ее списала.
    Д 62.2 К 91,1(прочие доходы не принимаемые для целей бухучета)?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Проводка правильная, а вот это:
    прочие доходы не принимаемые для целей бухучета
    как-то странно звучит
    Для БУ все операции принимаемые. И для НУ этот доход вполне принимаемый.

  3. #3
    nadya23 nadya23 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.09.2007
    Сообщений
    60

    nadya23

    Т.е. вы предлагаете принять как прочие внереализационные расходы?

  4. #4
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    nadya23, почему расходы то, если вы в доход это списываете? Или где- у вас задолженность все-таки висит - по дебету или по кредиту?

  5. #5
    nadya23 nadya23 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.09.2007
    Сообщений
    60

    nadya23

    доходы, висит в кредите

  6. #6
    Snaky Snaky вне форума
    бухгалтер Аватар для Snaky
    Регистрация
    06.03.2008
    Сообщений
    346
    т.е. вам переплатили на 1 коп больше)))))
    ...вы включили это в доход...а почему не принимаемый?? очень даже принимаемый))))))
    и в БУ и в НУ
    еещ бы НДС выделить))) но врядли получится.....

  7. #7
    Olga376 Olga376 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    581
    Да, а НДС со списанной дебиторской задолженности как выделить - просто проводкой или надо офрмлять счет-фактуру?

  8. #8
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Да, а НДС со списанной дебиторской задолженности как выделить
    А он уже должен был быть выделен, при полученнии аванса, в бюджет уплачен и висит на 76. Теперь его списать надо 91.2 - 76.ав
    Только к случаю nadya23 это не относится, потому что с 1 копейки НДС не выделяется

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)