Подскажите, плиз, как лучше «оправдаться».....налоговая прислала письмо что налоговая база по НДС и налоговая база по НДФЛ не сходятся, я проверила и правда, нашла что в сентябре нал.базу по НДС больше на 300 тыс.руб, чем надо, не могла вспомнить чего я вдруг поставила такую сумму, потом вспомнила, что была не состоявшееся сделка в одном месяце, т.е. мы должны были купить и продать товар, покупатель заранее перечислил деньги мы ему счет даж выставили, а купить у нас не получилось и продать соответственно тож, и я машинально влепила сумму по этой реал. в декларацию....
Подам уточненку за сентябрь.
Но как лучше сформулировать письмо для налоговой, чтобы они не приперлись с проверкой?


