×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Ируня Ируня вне форума
    Клерк Аватар для Ируня
    Регистрация
    08.09.2006
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    374

    НДС по ОС, приобретенным в 2001 году

    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста.
    20 декабря 2001 года у поставщика были приобретены основные средства на сумму 374392,00, в том числе НДС 20% - 62398,68.
    Есть договор с перечнем купленного оборудования.

    НДС в то время был по оплате. Поскольку долг нами так и не был погашен, НДС к вычету не был принят.

    И сейчас эти цифры так и висят в программе 1С соответственно на счетах по Кредиту 60.1 и по Дебету 19.1.

    Поставщик не требует вернуть долг, хотя прошло уже 7лет., а в договоре срок оплаты стоит не позднее 12 декабря 2003 года. Почему?

    В 1 квартале заканчивается переходный период по НДС.

    Согласно этому, если по кредиторской задолженности истекает срок исковой давности в 2006-2007г.г., вся сумма долга подлежит отнесению на доходы, а НДС - уменьшает налогооблагаемую прибыль

    Срок исковой давности истек 20 декабря 2004 года ( в момент покупки) или 12 декабря 2006 года (срок оплаты)?

    Что надо делать?
    Брать 374392,00 в доход, НДС на уменьшение налогооблагаемой базы?
    Или НДС к вычету надо было поставить в 1 квартале?
    А может сделать сверку расчетов с поставщиком?

    Спасибо всем, кто откликнется.

    ОС, приобретенные по этому договору, поставлены на учет как ОС, по ним начислялась амортизация и платился налог на имущество.
    Многие ОС самортизированы полностью.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    ИМХО, подписать с поставщиком (жив еще, если сверку с ним можете провести?) бумагу, откладывающую срок давности и принять НДС к вычету в 1 квартале 2008

  3. #3
    umbrella umbrella вне форума
    Бодрый бухгалтер :) Аватар для umbrella
    Регистрация
    15.04.2008
    Сообщений
    98
    В I квартале 2008 года нужно принять к вычету НДС по неоплаченным ценностям (т.к. заканчивается переходный период). При этом обязателен акт инвентаризации задолженности.

  4. #4
    Ируня Ируня вне форума
    Клерк Аватар для Ируня
    Регистрация
    08.09.2006
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    374
    Спасибо большое за ответы.

    Узнала, что оказывается оборудование было оплачено за нас нашими учредителями. Поэтому поставщик и не требовал вернуть долг.

    То есть получается, что сейчас мы должны учредителям эту сумму?
    И в этом случае имеем ли право списать НДС в 1 квартале?Документы (товарная накладная и счет-фактура) есть, оформлены на нас.

    Но в программе 1С висит долг поставщику, а не учредителю.

    Я уже сдала декларацию по НДС, где эту сумму к вычету не поставила.
    Я неправильно сделала?
    Как быть?
    Подавать уточненку? Тогда потребуют документы для камералки?

  5. #5
    Ируня Ируня вне форума
    Клерк Аватар для Ируня
    Регистрация
    08.09.2006
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    374
    Хочу уточнить вопрос.
    Могу ли я поставить НДС к вычету в 1 квартале 2008, если оборудование было за нас оплачено нашими учредителями уже давно?

  6. #6
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Могу ли я поставить НДС к вычету в 1 квартале 2008, если оборудование было за нас оплачено нашими учредителями уже давно?
    А у вас по учету это проведено? Тогда не должно быть у вас никакого долга, и НДС надо было поставить к вычету давно.

  7. #7
    Ируня Ируня вне форума
    Клерк Аватар для Ируня
    Регистрация
    08.09.2006
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    374
    Январь, скажите, пожалуста, правильно ли я Вас поняла, что НДС надо было поставить к вычету в том периоде, когда оборудование было оплачено за нас учредителями? То есть главное, что оплачено, а нами или за нас, не важно?

  8. #8
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    НДС надо было поставить к вычету в том периоде, когда оборудование было оплачено за нас учредителями?
    Да, у вас обязательство перед поставщиком по оплате погашено, НДС к вычету можно было. А расчеты с учредителями - это уже другая история.

  9. #9
    Ируня Ируня вне форума
    Клерк Аватар для Ируня
    Регистрация
    08.09.2006
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    374
    Январь, спасибо Вам большое за ответы.
    Вы мне очень помогли.
    Значит, правильно, что я не поставила к вычету этот НДС в 1 квартале,
    т.к. оснований для этого нет?

    Что надо было сделать?
    В момент оплаты НДС поставить к вычету?
    Сделать превод долга на учредителей и постепенно им гасить этот долг?
    Так?

    Что можно сейчас сделать?
    В учете не проведена оплата за нас третьим лицом, а так и висит задолженность перед поставщиком с 2001 года и НДС на 19.

    Пусть так и висят?

    Чем отличаются расчеты с поставщиками и учредителями?
    Где об этом можно почитать?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)