×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк Аватар для Sweetmeat
    Регистрация
    25.03.2005
    Адрес
    Юг России
    Сообщений
    235

    НДС и ужин в ресторане

    Добрый день. Фирма организовала для сотрудников ужин в ресторане, там выдали кассовый и товарный чек с наименованием блюд и их количеством(как в магазине). Подскажите пожалуйста, является ли это безвозмездной предачей сотрудникам продуктов и надо ли на них начислять НДС?
    Поделиться с друзьями
    Говорите помедленнее, я блондинка

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    ужин по какому поводу?

  3. #3
    Клерк Аватар для Sweetmeat
    Регистрация
    25.03.2005
    Адрес
    Юг России
    Сообщений
    235
    По поводу 8 марта
    Говорите помедленнее, я блондинка

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    имхо налорги увидят здесь безвозмездную передачу и начислят НДС.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2006
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    1,659
    Не понимаю, почему НДС-то? Это же физ. лица! Если бы бесплатно юр. лицу что-то подарили - другое дело. А тут - только НДФЛ может быть.

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А почему нас заставляют начислять НДС при покупке для сотрудников чая/кофе? Тоже вроде для физлиц, однако узрели ж здесь реализацию.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2006
    Сообщений
    346
    а если чай на счет 91,не уменьшая налогооблагаемую прибыль,это тоже реализация?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2006
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    1,659
    Тоня, можете дать ссылку на НПА, где заставляют НДС начислять на чай/кофе? Я отстала, наверное.
    Технически как это происходит? Но вот представляю - фирма на вмененке; купила чай для своих сотрудников. Просит счет-фактуру на напиток; заводит книгу покупок/продаж. Купили чай за 118 р, в т.ч. НДС 18. Споили своим сотрудникам, без наценки. Что выходит? Составляем декларацию - 18 р. к зачету, 18 начислено; к уплате - 0? Или как считать? Расскажите, пожалуйста!

  9. #9
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    можете дать ссылку на НПА, где заставляют НДС начислять на чай/кофе?
    На НПА не могу, конечно. Налорги обычно в своих "заставлялках" письмами руководствуются, было такое творение в 2007 МФ № от 5 июля 2007 г. N 03-07-11/212.
    фирма на вмененке
    А какой тогда НДС?

  10. #10
    Клерк Аватар для Sweetmeat
    Регистрация
    25.03.2005
    Адрес
    Юг России
    Сообщений
    235
    Ну когда фирма на вмененке-то понятно что не надо начислять, а вот тут не понятно получается...по факту это ресторан нам оказывает услуги и сам передает еду сотрудникам, но вот этот товарный чек сбивает с толку, получается что мы купили у них еду и передали её сотрудникам....
    Говорите помедленнее, я блондинка

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2006
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    1,659
    Цитата Сообщение от Sweetmeat Посмотреть сообщение
    Ну когда фирма на вмененке-то понятно что не надо начислять
    кому понятно? А если учет раздельный? А если ставки НДС разные?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2006
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    1,659
    Вообще, такая ситуация двоякая. Если бы фирма находилась на ОСН, то такую операцию могли бы посчитать розничной торговлей и заставить с нее вмененку платить.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)