Помогите с разобраться с НДС? В 4 кв 2007г. велась деятельность, подавала НДС к возмещению, но т.к. поздно его не возместили? Как мне сейчас подавать декл-у, куда деть этот НДС? И если в этом кв. не было реализации, а был только входной НДС за коммун. услуги, его можно подать к возмещению?





