×

Результаты опроса: Как Вы поступаете, если опоздал счет-фактура поставщика?

Голосовавшие
271. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Регистирую датой поступления, проводки и вычет в периоде поступления

    193 71.22%
  • Регистрирую датой поступления, приход - датой выписки, вычет - датой поступления

    38 14.02%
  • Делаю проводки и вычет датой выписки счета-фактуры, создаю доплист

    25 9.23%
  • Приход делаю датой поступления документов, вычет - в периоде выписки, создаю доплист

    15 5.54%
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 60
  1. #1
    Бодрый бухгалтер :) Аватар для umbrella
    Регистрация
    15.04.2008
    Сообщений
    98

    Хех Что вы делаете с опоздавшими счетами-фактурами?

    Ситуация достаточно распространенная. Интересно будет узнать, как чаще всего уважаемые бухгалтера поступают на практике
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Транскрипция2
    Гость
    есть письмо Минфина на эту тему - те сч/ф что опоздали, регистрировать в журнале входящей корреспонденции (№ и дату) и принимать в том отчетном периоде, когда пришли документы фактически. У меня филиалы в разных регионах - первичка часто запаздывает, сдавать уточненки не имеет смысла т.к. "досылаемые" сч/ф могут идти до бесконечности

  3. #3
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    umbrella, не понимаю, почему приход ТМЦ зависит от получения сч/ф, а не самих ТМЦ по тов.накладной или ТТН? Или я не правильно понимаю к чему относится "приход"?

  4. #4
    Бодрый бухгалтер :) Аватар для umbrella
    Регистрация
    15.04.2008
    Сообщений
    98
    Цитата Сообщение от Искорка Посмотреть сообщение
    umbrella, не понимаю, почему приход ТМЦ зависит от получения сч/ф, а не самих ТМЦ по тов.накладной или ТТН? Или я не правильно понимаю к чему относится "приход"?
    Приход ТМЦ действительно зависит от получения накладной, а не счета-фактуры.. Однако (по крайней мере, к нам) обычно если запаздывают платежно-расчетные документы, то все вместе. Я имела ввиду ситуацию, когда запаздывает вся "первичка"

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    10.01.2008
    Сообщений
    161
    Полность согласна с Транскрипция2 . У меня были такие же ситуации, в декабре 2007 пришли с/ф за октябрь 2006. Была камералка, НДС возместили

  6. #6
    Клерк Аватар для БухГалТерик
    Регистрация
    01.12.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    293
    Если период еще не закрыт отчетностью, провожу документы датой тех самых полученных документов, а НДС к вычету раньше (когда НДС помесячный был) ставила в текущем месяце. Сейчас в связи с квартальным НДС немного проще будет.
    Если же период закрыт отчетом, то ставлю датой поступления этих самых документов.

  7. #7
    Очкастый бух
    Регистрация
    05.02.2007
    Сообщений
    247
    Цитата Сообщение от БухГалТерик Посмотреть сообщение
    Если период еще не закрыт отчетностью, провожу документы датой тех самых полученных документов, а НДС к вычету раньше (когда НДС помесячный был) ставила в текущем месяце. Сейчас в связи с квартальным НДС немного проще будет.
    Если же период закрыт отчетом, то ставлю датой поступления этих самых документов.
    +1

  8. #8
    Клерк Аватар для Irinka
    Регистрация
    24.04.2004
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    805
    БухГалТерик, и я так же делаю . Самый разумный и удобный способ.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    09.06.2007
    Адрес
    г. Самара
    Сообщений
    73
    Цитата Сообщение от БухГалТерик Посмотреть сообщение
    Если период еще не закрыт отчетностью, провожу документы датой тех самых полученных документов, а НДС к вычету раньше (когда НДС помесячный был) ставила в текущем месяце. Сейчас в связи с квартальным НДС немного проще будет.
    Если же период закрыт отчетом, то ставлю датой поступления этих самых документов.
    Согласна, но может что-то не поняла-если проводите ДАТОЙ с/ф, а вычет делаете в текущем месяце?????????? По-моему в этом случае нужен доп.лист и уточненка. Другое дело, когда регистрируете в текущем периоде и вычет тогда в этом же текущем периоде?

  10. #10
    бухгалтер Аватар для Snaky
    Регистрация
    06.03.2008
    Сообщений
    346
    прошу поставить тех кто выставляет на счете фактуре дату выдачи, подпись директора и печать... и беру по дате вычета, в случае неповиновения обещаю не оплатить.
    у нас такая специфика что нет входящей почты.... единично очень.

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Включаю в период, когда сч-ф получили. Ну, и злюсь на недобрасовестных поставщиков ужжжжасно.
    Подтвердить дату получения трудно. Курьерская доставка, всякие оказии... Дату получения пишу прямо на документе, поясняю каким образом получено и подпись ставлю. А вы как подтверждаете позднее получение документа?

  12. #12
    Бодрый бухгалтер :) Аватар для umbrella
    Регистрация
    15.04.2008
    Сообщений
    98
    А вы как подтверждаете позднее получение документа?
    Я регистрирую в журнале входящей корреспонденции, секретарь ставит штампик с датой поступления... Хотя самый надежный способ - конвертик с датой получения.
    Ну, и злюсь на недобрасовестных поставщиков ужжжжасно.
    А у нас обычно работники волокитчики... Задержат у себя, потом забудут, потом опять вспомнят - вот и полгода пройдет! И ничем не подтвердишь опоздание, кроме как фиктивной регистрацией у секретаря )

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Опоздавшие сч-фактуры я провожу при поступлении...

    А у меня вопрос на эту же тему... Если счет-фактура так до меня и не доходит (иногда я так делаю, чтобы не был большой НДС к вычету), то этот НДС у меня так и будет висеть на 19 счете? Могу я его от туда как-то убрать? Списать за счет прибыли?

  14. #14
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    У нас ежемесячно сч-фактур приходят с опозданием, причём и документы по почте идут долго, и почтовый ящик не часто проверяется. Поэтому конверт с датой получения часто не катит...

  15. #15
    бухгалтер Аватар для Snaky
    Регистрация
    06.03.2008
    Сообщений
    346
    а вообще... стараюсь не допускать такого.... перед составление отчета смотрю что есть. чего нет. обзваниваю поставщиков, прошу прислать по факсу...
    потому что если правильно..то надо принимать в том отчетном периоде к которому относится.... а все остальное уже самодеятельность.. и несмотря даже на письмо минфина (пост 2) могут докопаться...хотя по сути мы себя наказываем беря НДС в зачет позже... как бы переплачиваем

  16. #16
    Клерк Аватар для БухГалТерик
    Регистрация
    01.12.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    293
    Цитата Сообщение от Красавица Посмотреть сообщение
    Согласна, но может что-то не поняла-если проводите ДАТОЙ с/ф, а вычет делаете в текущем месяце?????????? По-моему в этом случае нужен доп.лист и уточненка. Другое дело, когда регистрируете в текущем периоде и вычет тогда в этом же текущем периоде?
    Зачем уточненка?
    Я принимаю решение, что данная сумма может остаться на 19 счете...что в этом такого???
    19.3-60 март 10руб
    68.2-19.03 апрель 10руб.

    причем здесь уточненка?
    кто вам сказал, что на 19 счете не может быть сальдо на конец месяца?

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Опоздавшие сч-фактуры я провожу при поступлении...

    А у меня вопрос на эту же тему... Если счет-фактура так до меня и не доходит (иногда я так делаю, чтобы не был большой НДС к вычету), то этот НДС у меня так и будет висеть на 19 счете? Могу я его от туда как-то убрать? Списать за счет прибыли?
    Можете конечно и за счет чистой прибыли, но зачем. В нужный период (когда НДС к уплате большой) находите эту счф и ставите к вычету, а на ней штампик входящий, как и писалось выше.

  18. #18
    Клерк Аватар для БухГалТерик
    Регистрация
    01.12.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    293
    Цитата Сообщение от БухГалТерик Посмотреть сообщение
    Если период еще не закрыт отчетностью, провожу документы датой тех самых полученных документов, а НДС к вычету раньше (когда НДС помесячный был) ставила в текущем месяце. Сейчас в связи с квартальным НДС немного проще будет.
    Если же период закрыт отчетом, то ставлю датой поступления этих самых документов.
    Кстати забыла добавить по этому поводу-
    была камералка по НДС, как раз были такие счета-фактуры, инспектор ни к одной не придрался, из зачета не выкинул, мало того, он сам сказал :"зачем вы делаете НДС к возмещению, ставьте вычеты, когда будет ндс к уплате, и не будет у вас тогда камеральных проверок"
    (у меня по итогам ндс к зачету получился-но это другая история)

  19. #19
    Бодрый бухгалтер :) Аватар для umbrella
    Регистрация
    15.04.2008
    Сообщений
    98
    сказал :"зачем вы делаете НДС к возмещению, ставьте вычеты, когда будет ндс к уплате, и не будет у вас тогда камеральных проверок"
    Идеальный инспектор!

  20. #20
    Клерк Аватар для Irinka
    Регистрация
    24.04.2004
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    805
    На самом деле таких инспекторов сейчас много - с 2007 года они сами просто уже стонут от количества камеральных проверок. И советуют по возможности сдавать декларации без налога к возмещению.

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Девочки, вопрос может не совсем в тему... но тоже про документы...
    у затеряла документ один по расходам за декабрь 2006 г...
    услуги без НДС, поэтому кады НДС делала я в сторонку бумажку енту отложила.. ну и заваляла... А когда прибыль считала за год - и не вспомнила, сдала без учета этих расходов.
    Что теперь делать? какие варианты?, у меня получается декларация поехала, и баланс с Ф2... как правильно поступить, могу ли я учесть эти расходы в янвре этого года? если нет - то как правильно исправить декабрь?

  22. #22
    Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    Аноним, у вас поехала только декларация, т.е. налоговый учет. в бухучете проводите этим годом.

  23. #23
    Аноним
    Гость
    т.е. в бухучете провожу январем, а по НУ делаю уточненку за 4 кв?
    теоретически я понимаю, а вот на практике никак технически не соображу как сделать... чайник совсем\\\
    Ну откорректирую я саму декларацию, сдам уточненку... хорошо,
    проводки по НУ в 1С надо какие-то делать декабрем?
    Что касается бухучета... тк я веду все в 1С, там все завязано... и НУ и БУ... я получается в январе завышу себестоимость...и когда опять же буду делать за 1 кв. прибыль... мне что надо будет руками как-то корректировать декларацию?
    и как быть с проводками по 99-му? по идее у меня за 2007 год прибыль должны быть меньше чем сейчас проведено и уже все закрыто...
    короче может кто-нибудь разжует мне плиз?.... я с прибылью вооще запуталась\\\\

  24. #24
    Бодрый бухгалтер :) Аватар для umbrella
    Регистрация
    15.04.2008
    Сообщений
    98
    Девочки, вопрос может не совсем в тему... но тоже про документы...
    у затеряла документ один по расходам за декабрь 2006 г...
    услуги без НДС, поэтому кады НДС делала я в сторонку бумажку енту отложила.. ну и заваляла... А когда прибыль считала за год - и не вспомнила, сдала без учета этих расходов.
    Что теперь делать? какие варианты?, у меня получается декларация поехала, и баланс с Ф2... как правильно поступить, могу ли я учесть эти расходы в янвре этого года? если нет - то как правильно исправить декабрь?
    в бухучете провести как убытки прошлых лет (91 счет), подать уточненку по налогу на прибыль

  25. #25
    Аноним
    Гость
    т.е. я делаю такую же операцию "услуги сторонних орг", только корр.счет будет 91.2 прочие расходы "не принимаемые для целей налогооблажения?"...и у меня будет разница между БУ и НУ?
    я должна буду отразить постоянное налоговое обязательство?
    извините за мою дотошность... можно на цифрах:
    ну например я потеряла расход за декабрь на 2 рубля...
    была выручка 150 р. с\с 143 руб, прибыль 7 руб. налог уплачен 1,68...
    исправляю декларацию на: выручка та же, с\с\ 145 р., прибыль 5 руб.,
    налог получается 1,20, т.е у меня получается переплата...0,48
    что в БУ? 1 кварталом Д91,2 К60,1 на 2 руб..., как мне откорректировать 68-Й счет?

  26. #26
    Бодрый бухгалтер :) Аватар для umbrella
    Регистрация
    15.04.2008
    Сообщений
    98
    как мне откорректировать 68-Й счет?
    Д99 К68 на 2*0,24=0,48 руб.
    Чаще всего программы сами делают эту проводку. Если у Вас такая, то необходимо лишь указать, это расходы, не принимаемые для налогообложения.

  27. #27
    Аноним
    Гость
    Спасибо большое, можно еще глупый вопрос?
    касаемо первички - я должна что-нибудь указать на документах, которые "нашла", т.е. обоснование почему провожу позже и в расходы?
    и соответственно я их прикалываю к докам 1-го квартала, те когда провела в БУ?
    и по НУ, к уточненке должны быть какие-то "приложены" документы?

  28. #28
    Бодрый бухгалтер :) Аватар для umbrella
    Регистрация
    15.04.2008
    Сообщений
    98
    Можете зарегистрировать у секретаря этот документ как входящую корреспонденцию датой первого квартала Хотя обычно не придираются. К уточненке мы обычно пишем пояснение, где и указываем причину. Если запросят - приложите и документы...

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    09.06.2007
    Адрес
    г. Самара
    Сообщений
    73
    Цитата Сообщение от БухГалТерик Посмотреть сообщение
    Зачем уточненка?
    Я принимаю решение, что данная сумма может остаться на 19 счете...что в этом такого???
    19.3-60 март 10руб
    68.2-19.03 апрель 10руб.

    причем здесь уточненка?
    кто вам сказал, что на 19 счете не может быть сальдо на конец месяца?
    Если это так, то классно. Я не знала, что такие решения предоставлены налогоплательщику. Вопрос в том, что при проверке злой инспектор может сказать, что вычет нужно ставить тогда, когда получена сч/ф, а не когда решили поставить ее к вычету и снимет эти сч/ф. Об этом было написано не в одной статье

  30. #30
    Бодрый бухгалтер :) Аватар для umbrella
    Регистрация
    15.04.2008
    Сообщений
    98
    при проверке злой инспектор может сказать, что вычет нужно ставить тогда, когда получена сч/ф, а не когда решили поставить ее к вычету и снимет эти сч/ф. Об этом было написано не в одной статье
    Злой инспектор, еще, бывает, и статьи НК РФ так вывернет, что вроде как и правда получается - вычет возможен только в том периоде, когда с-ф получен.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)