Здравствуйте.
Директор настаивает на таких проводках(так делал раньше он):
40 10
43 40
90 43
62 90
меня терзают смутные сомнения., что это неправильно.....
Здравствуйте.
Директор настаивает на таких проводках(так делал раньше он):
40 10
43 40
90 43
62 90
меня терзают смутные сомнения., что это неправильно.....
Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
Спасибо за помощь "Чайнику"
10 списывается на 20, 25, 26, ну уж никак не на 40
из плана счетов (утв приказом МФ №94н от 31.10.00):
Счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" предназначен для обобщения информации о выпущенной продукции, сданных заказчикам работах и оказанных услугах за отчетный период, а также выявления отклонений фактической производственной себестоимости этой продукции, работ, услуг от нормативной (плановой) себестоимости. Этот счет используется организацией при необходимости.
По дебету счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" отражается фактическая производственная себестоимость выпущенной из производства продукции, сданных работ и оказанных услуг (в корреспонденции со счетами 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные производства", 29 "Обслуживающие производства и хозяйства").
По кредиту счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" отражается нормативная (плановая) себестоимость произведенной продукции, сданных работ и оказанных услуг (в корреспонденции со счетами 43 "Готовая продукция", 90 "Продажи" и др.).
Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счету 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" на последнее число месяца определяется отклонение фактической производственной себестоимости произведенной продукции, сданных работ и оказанных услуг от нормативной (плановой) себестоимости. Экономия, т.е. превышение нормативной (плановой) себестоимости над фактической, сторнируется по кредиту счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" и дебету счета 90 "Продажи". Перерасход, т.е. превышение фактической себестоимости над нормативной (плановой), списывается со счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" в дебет счета 90 "Продажи" дополнительной записью.
Счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет.
Послушай, как поступил коллега, сделай наоборот, и тоже поступишь неправильно.
спасибо,
то есть за предыдущий квартал все исправлять...
подскажите, а как формируется плановая себестоимость...никак не зацеплюсь...........как отразить ее правильно....
Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
Спасибо за помощь "Чайнику"
Уважаемые...помогите пожалуйста...
запуталась в 1с,как правильно...на условных цифрах
получено сырье--через документ поступление материалов, 10 шт. по 50руб.
передано в производство-через документ требование-накладная-5 шт. по 50руб.
передана готовая продукция на склад через док-т передача ГП на склад 2шт по 60руб(цена продажи)
отгружено продукции через док-т Отгрузка-2шт.по 60руб.
программа не делает отгрузку...что неправильно.
не злитесь, помогите, я тупая глупая тетка(((
Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
Спасибо за помощь "Чайнику"
Дт 10 К 60 500 р купили сырье
Д 20 К 10 250 р передача в производство
Д 43 К 40 120 руб выпуск продуции
Д 62 К 90.1 120 руб продажа
Отгрузка ( продажа) проводится обычной реализацией с того же склада , на который оприходовали выпущенную продукцию .
а проводка 40 20?
Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
Спасибо за помощь "Чайнику"
40/20 - фактическая с/с
43/40 - плановая
90/43 - плановая
90/40 - отклонение
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)