Наше предприятие работает на УСН. Был выписан счет, ТН и счет-ф. с НДС 18%. Отгружено и оплачено первым кварталом. НДС перечислен в бюджет во 2 кв. Какие графы заполнять в декларации?
Наше предприятие работает на УСН. Был выписан счет, ТН и счет-ф. с НДС 18%. Отгружено и оплачено первым кварталом. НДС перечислен в бюджет во 2 кв. Какие графы заполнять в декларации?
А во втором квартале тоже надо будет подавать декларацию с информацией об оплате в бюджет?
В декларации по ндс нет информации о платежах в бюджет.
хи-хи. Спасибо! Это моя первая отчетность.)
и ещё вопрос не совсем по теме, в декларации на ОПС в разделе 2,1 Уплата платежей по стараховым взносам указывается информация по оплатам сделанным в 1 кв или если мы оплатили во втором, то она тоже отражается?



Если во втором оплати за 1 квартал, значит отражается. Если в 1 квартале оплатили за 4 квартал, то это не отражается
Благодарствую!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)