×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Клерк Аватар для Freya
    Регистрация
    18.11.2005
    Адрес
    город Тверь
    Сообщений
    1,025

    НДС при взаимозачете

    Не нашла, к сожалению, на форуме. Организация поставила оказала нам услуги с НДС в 2007 году. В этом году в феврале мы отгрузили ей товары с НДС. В этом же месяце сделали взаимозачет, прогнали по банку НДС. Теперь не могу понять как заполнит декларацию по НДС за 1 кв.2008г..... Нужно ли вообще включать сумму НДС по взаимозачету в декларацию и куда именно? Т.е.получается в строке 190 увеличивать налооблагаемую базу, а затем эту же сумму включить в строки 220 и 240...? Или если приход был в том году, может вообще не показывать этот взаимозачет в декларации?
    Поделиться с друзьями
    Бери от жизни все самое лучшее!!!

  2. #2
    Клерк Аватар для Freya
    Регистрация
    18.11.2005
    Адрес
    город Тверь
    Сообщений
    1,025

    Заполнение декларации по НДС при взаимозачете

    Не нашла, к сожалению, на форуме. Организация поставила оказала нам услуги с НДС в 2007 году. В этом году в феврале мы отгрузили ей товары с НДС. В этом же месяце сделали взаимозачет, прогнали по банку НДС. Теперь не могу понять как заполнит декларацию по НДС за 1 кв.2008г..... Нужно ли вообще включать сумму НДС по взаимозачету в декларацию и куда именно? Т.е.получается в строке 190 увеличивать налооблагаемую базу, а затем эту же сумму включить в строки 220 и 240...? Или если приход был в том году, может вообще не показывать этот взаимозачет в декларации?
    Бери от жизни все самое лучшее!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)