Не нашла, к сожалению, на форуме. Организация поставила оказала нам услуги с НДС в 2007 году. В этом году в феврале мы отгрузили ей товары с НДС. В этом же месяце сделали взаимозачет, прогнали по банку НДС. Теперь не могу понять как заполнит декларацию по НДС за 1 кв.2008г..... Нужно ли вообще включать сумму НДС по взаимозачету в декларацию и куда именно? Т.е.получается в строке 190 увеличивать налооблагаемую базу, а затем эту же сумму включить в строки 220 и 240...? Или если приход был в том году, может вообще не показывать этот взаимозачет в декларации?![]()

