Купили ОС, амортизация по которому не подлежит списанию в расходы в НУ. Завел ОС в БУ поставил счет 44,1,1 Субконто (Не принимыем. в НУ) в НУ поставил не приним. Делаю документ начисление амортизации, проводки в НУ не формирует. Потом при закрытии месяца делает проводки
Дт 99 Кт 68,4,2 - на сумму аморизации * 24% (ПНО)
Дт 77 Кт 68,4,2 на ту же сумму (ОНО)
Как сделать так, что бы он не делал вторую проводку. Помогите пожалуйста

Ответить с цитированием