Простите, если аналогичная тема уже поднималась, но я как-то не нашла...
Из-за несогласованности с заказчиками выплыла недоимка за октябрь месяц по НДС на 12721 р. (Я сдавала декларацию за октябрь и там у меня был НДС к возмещению). Мои действия??? Я должна сдать уточненную декларацию по НДС за октябрь месяц, заплатить НДС за октябрь (в назначении платежа я должна буду указать "доплата НДС за октябрь 2003 года" или просто "уплата НДС за октябрь 2003 года")??? И на сколько я понимаю у меня возникают пени. Как мне их рассчитать. Помогите пожалуйста... Даже близко не представляю!!!
Заранее спасибо за помощь.







