Ситуация следующяя: к нам поступило дорогостоящее оборудование, мы за него пока не платили, но на приход по документам поставили (по договору после поставки мы обязаны его оплатить в течении 10 дней, присутствует пункт о том, что при возникновении некорректой работы - можем вернуть товар в течении 7 дней), это оборудование оказалось не подходящим (есть дефект), хотим вернуть обратно, поставщик готов принять, как это правильно провести в 1С и вообще оформить?! ведь оплаты товара не было. Документами (накладная и с/ф) в их сторону и всё? а то что рассчетов не происходило - с этим как?


Ответить с цитированием



тогда, лучше, оформить возврат, будете восстанавливать НДС по этому товару и показывать по 190 строку по декларации по НДС во втором квартале
я с возвратом первый раз сталкиваюсь, а сумма большая, хочется всё по правельному сделать!
Тогда будем делать претензию + накладную и с/ф на возврат