×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Клерк Аватар для МихаБУ
    Регистрация
    18.07.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    235

    Приложение В к декларации по НДС

    Был 50% аванс по договору, освобождаемому от НДС (финансирование Минпромнауки). Должна ли я его отражать в декларации - договор закрыли только в декабре, а в декларации написано "Стоимость реализованных (переданных) товаров (работ, услуг)", а реализации еще не было....
    И еще были куплены комплектуюшие с НДС. На сколько я понимаю, этот НДС не подлежит вычету... Должна ли я в ноябрьской декларации отразить эти суммы ("Сумма НДС, уплаченная по приобретенным товарам (работам, услугам), но не подлежащая вычету") или я отражу их в декларации за декабрь???

    Помогите, пожалуйста!!!
    Поделиться с друзьями

  2. Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    ИМХО, аванс в ноябре не отражать.
    Насчет комплектующих - вы их за счет целевого финансирования покупали?
    Alis inserviendo consumor

  3. Клерк Аватар для МихаБУ
    Регистрация
    18.07.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    235
    Угу... Специательно под этот договор... Там очень дорогие деталюшки...

  4. Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    Я бы тогда показал бы их в декабрьской декларации
    Alis inserviendo consumor

  5. Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Угумс... авансы по необлагаемой реализации в декларации не показываются.
    НДС к зачету сама понимаешь - нельзя. Только в расходы... Ну и НДС по ОХР не забудь распределить... за декабрь.

  6. Клерк Аватар для МихаБУ
    Регистрация
    18.07.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    235
    Спасибо, я, в принципе, то же решила, все отражать в декабре...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)