Был 50% аванс по договору, освобождаемому от НДС (финансирование Минпромнауки). Должна ли я его отражать в декларации - договор закрыли только в декабре, а в декларации написано "Стоимость реализованных (переданных) товаров (работ, услуг)", а реализации еще не было....
И еще были куплены комплектуюшие с НДС. На сколько я понимаю, этот НДС не подлежит вычету... Должна ли я в ноябрьской декларации отразить эти суммы ("Сумма НДС, уплаченная по приобретенным товарам (работам, услугам), но не подлежащая вычету") или я отражу их в декларации за декабрь???
Помогите, пожалуйста!!!



