×

Результаты опроса: Как Вы поступаете, если в полученном с-ф не заполен реквизит "к плат.-расч. докум."?

Голосовавшие
113. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Так или иначе вносим коррективы синхронно с поставщиком

    27 23.89%
  • Вписываю от руки реквизиты платежки без согласования с поставщиком

    49 43.36%
  • Оставляю как есть

    32 28.32%
  • Все зависит от суммы счета-фактуры

    5 4.42%
Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    Бодрый бухгалтер :) Аватар для umbrella
    Регистрация
    15.04.2008
    Сообщений
    98

    Если в счете-фактуре поставщика не заполнен реквизит "к платежно-расч.документу"...

    Мне постоянно приходится крепко думать над счетами-фактурами на предоплаченные товары или услуги. Почти никогда контрагенты не заполняют реквизит "к платежно-расчетному документу". Выходы находила разные:
    1. запрашивала счет-фактуру с заполненным реквизитом (не все поставщики на это соглашаются, это долго, муторно, особенно если поставщик иногородний);
    2. вносили "исправление" в счет-фактуру: от руки вписывали номер платежки, ставили штампушку, подписывали исправление;
    3. созванивалась с поставщиком и вручную вписывали нужные данные (вроде как комбинированный способ заполнения счетов-фактур не возбраняется);
    4. никому ничего не говоря, вписывала все от руки;
    5. "впечатывала" через Ворд (вроде никто ни о чем не может догадаться, но это долго, т.к. сложно подогнать циферки именно под положение реквизита);
    6. ничего не делала, надеясь на авось и на то, что судя по арбитражной практике, нарушение в заполении реквизита "к платежно-расчетному документу" не может служить основанием для отказа в вычете!
    Уфф... выговорилась
    Расскажите, как поступаете Вы...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Постпаю в зависимости от суммы в сс-фактуре. Если НДС большой(для меня более 10тыс.руб) тогда запрашиваю. Если меньше-вписываю от руки. А так(ещё не успела проверить эту информацию) слышала, что вышло-толи положение, толи ещё чего..., что мол строку "Платеж.расч.док." можно вообще не заполнять. Хотите проверте ;-)

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Сначала ругаюсь, если не удается получить нормальный документ, то вписываю.
    строку "Платеж.расч.док." можно вообще не заполнять. Хотите проверте ;-)
    Легко проверяется - в НК пока нет таких поправок.

  4. #4
    Людмила с
    Гость
    надпись гласит "К расчетно- платежному документу" Это значит что
    документом может быть платежка(если сч.ф. выписана на аванс) или наладная,акт,(расчетный документ) ,

  5. #5
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Людмила с, дефис не означает "или".

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2006
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    1,659
    все-таки, приятно что мое мнение в большинстве. Просто иногда кажется уже, что я что-то не понимаю. Покупатели могут яростно требовать вписать реквизиты платежек при оплате через месяц после самой отгрузки (т.е., сч.ф. от марта, а вписываю расчетно-платежный документ апреля) После вежливого отказа встречаю настойчивый отпор. Требуют через запятую перечислить № и дату платежного поручения, накладной ТОРГ-12 и даже счета на оплату.

  7. #7
    Клерк Аватар для Кто-то там
    Регистрация
    06.02.2008
    Адрес
    Вологда
    Сообщений
    412
    Код:
     Требуют через запятую перечислить № и дату платежного поручения, накладной ТОРГ-12 и даже счета на оплату.
    Боже, как людей-то налорги запугали, что до такого маразма доходят.

  8. #8
    Бодрый бухгалтер :) Аватар для umbrella
    Регистрация
    15.04.2008
    Сообщений
    98
    Покупатели могут яростно требовать вписать реквизиты платежек при оплате через месяц после самой отгрузки (т.е., сч.ф. от марта, а вписываю расчетно-платежный документ апреля) После вежливого отказа встречаю настойчивый отпор. Требуют через запятую перечислить № и дату платежного поручения, накладной ТОРГ-12 и даже счета на оплату.
    Ой... Точно маразм. К тому же, не уверена, что это не является нарушением(( Ведь реквизит заполняется только в случае ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ оплаты!

  9. #9
    Бодрый бухгалтер :) Аватар для umbrella
    Регистрация
    15.04.2008
    Сообщений
    98
    Как рада, что есть бухгалтера, оставляющие все "как есть" ) А то на меня такой пофигизм напал, и угрызения совести за это заодно.

  10. #10
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Вписывать от руки-есть вероятность,что именно по таким счет-фактурам будет встречка.А у контрагента другое...

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Если отгрузка в тот же день, я не вписываю. Как думаете, правильно?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    И счет-фактура в тот же день, что и тгрузка и поступление денег.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    Я вписываю от руки.
    Допускается же комбинированный способ заполнения с/ф
    ==
    В чем может быть проблема?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    Если отгрузка в тот же день, я не вписываю. Как думаете, правильно?
    Правильно!

  15. #15
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Ничего не делаю. Когда НДС получился к возмещению и возникла камералка - быстренько все вписала в проверяемый период. Потом отксерила для проверки. Ничего, нормально все прошло. Встречка была с покупателями, но там их авансы и мои документы. А с ними все в порядке. Номера вписываю в любом случае, даже если деньги получила в тот же день. Если есть информация по строке в сч-ф., что ж ее не заполнить.
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  16. #16
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Я вписываю от руки.
    Допускается же комбинированный способ заполнения с/ф
    ==
    В чем может быть проблема?
    Проблема в том,что в своём экземпляре вы вписали,а в экземпляре поставщика при проверке этого нет.

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Если отгрузка в тот же день, я не вписываю. Как думаете, правильно?
    Недавно вышло письмо Минфина, что правильно

  18. #18
    Клерк Аватар для Тамри
    Регистрация
    27.07.2006
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    323
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    Проблема в том,что в своём экземпляре вы вписали,а в экземпляре поставщика при проверке этого нет.
    Это еще не основание для отказа в вычете, хотя и не хорошо.. Помнится, было такое требование "зеркальности", то бишь один почерком..
    А вообще арбитражная практика складывается в пользу налогоплательщика, если в остальном с/ф заполнен верно и нет сомнений в подлинности сделки.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    27.11.2005
    Сообщений
    8
    Постановление Президиума ВАС РФ от 10.03.2009 № 10022/08
    "Комментируемое судебное решение относится к периоду до 2009 г., когда продавец не обязан был выставлять покупателю счет-фактуру при получении от него предоплаты, а покупатель не имел права на вычет НДС с суммы перечисленной предоплаты, не дожидаясь отгрузки товаров. Президиум ВАС РФ рассмотрел давний спор: нужно ли указывать номер платежно-расчетного документа, если оплата и отгрузка произошли в одном налоговом периоде? Судьи пришли к следующему выводу: платеж, поступивший налогоплательщику в том же налоговом периоде, в котором произошла фактическая реализация товаров, не может быть признан авансовым. Поэтому, выставляя в данном случае счет-фактуру, продавец не обязан указывать в нем номер платежно-расчетного документа. Такой счет-фактура будет считаться составленным в соответствии с требованиями налогового законодательства и может служить основанием для вычета НДС."
    Если я правильно понимаю, поставщик получил аванс или с прошлого платежа "остались" деньги, выписывая нам счет-фактуру на поставку он может не указывать платежное поручение? если все происходит в одном периоде

  20. #20
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Хороший свеженький документик,тем более Президиум ВАС.Спасибо!

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    13.08.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    272
    а если такая ситуация - поставщику выплачен аванс в декабре, которого хватит до конца августа. при этом каждый месяц дополнительно платится мелкая сумма (такой порядок подписали в договоре). Должна ли указываться платежка декабря и текущего месяца?

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    15.01.2009
    Сообщений
    8
    Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста в решении вопроса ИП на ОСНО. Только сегодня узнала, что в счетах -фактурах есть изменения (полностью указывается наименование предприятия) Это только для ООО или для ИП тоже касается? Просто сегодня пришли ставить обновления в программу 1С Предприниматель, но там этого обновления нет . А программа лицензионная.

  23. #23
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Должна ли указываться платежка декабря и текущего месяца?
    Зависит от условий договора (порядок зачета аванса), если зачет идет из декабрьского и других платежей, то обе платежки
    ИП новенькая, а у вас как у ИП есть "полное и сокращенное наименования"?

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    13.08.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    272
    Январь, порядок именно такой как Вы описали. Спасибо.

  25. #25
    Клерк Аватар для claranic
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    152
    Есть двухлетний опыт камеральных проверок по НДС, в строке к платежно-расчетному документу вписываю от руки № п/п и дату, еще ни разу налоговая не придралась...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)