начиталась на форуме про суммовые разницы, голова кругом. в письме ФНС от 20,05,05 №02-1-08/86@ суммовой разницей названа сумма , возникшая в результате окончательного расчета за поставленные товары. у меня в программе 1С:Бухгалтерия-7.7 (конф.498) при поступлении товара из Украины (частично оплачено) делаются проводки следующие:
Дт41.4 - Кт60.6 сумма 1000руб.
Дт41.4 - Кт60.6 сумма -100руб. суммовая разница9(Это что за суммы? почему уменьшается себестоимость товара?)
КтН08 - +100руб. суммовая разница
Сф выставлена в долларах.
При дальнейшем расчете в выписке две проводки на одну и ту же сумму:
Дт91.2 -Кт60.6 10руб
Дт60.6 -Кт91. 10руб.
Образуется долг по счету 60.6. Затем документом "Переоценка валюты" опять проводка Дт91.2-Кт60.6 10руб.
У меня в программе что-то не так настроено, или считается все правильно? Скоро прибыль делать, а я все читаю, разобраться не могу.


Ответить с цитированием

