Организация по договору займа получала деньги от учредителя и директора в одном лице на хоз.нужды.В данный момент деятельность почти не ведется.На складе есть остатки товаров:
1.товары,оплачены поставщику,в расходы отнесены в 2004г.
2.товары, сумма оплаченная,но в расходы не относила 2007г,
3 основные с-ва в виде компьютера - отнесены в расходы 2005г.
4.ручной инвентарь ,в расходы отнесены тем числом когда были оплачены 2005г..
Могу ли я оформить взаимозачет с директором на все эти остатки?
Как я должна отразить в КДР?
Должна ли я компьютер и ручной инвентарь при взаимозачете учесть как доход?
Бух учет никогда не вела,поэтому прошу помощи.

