Знаю, что много раз уже обсуждалось, тем не менее не нашла ответа на свой вопрос. Материалы чтобы принять в расходы при УСН д.б. оприходованы, отпущены в производство и оплачены. Я про подотчет. Оплата через кассу. Еще даже нашла в константах порядок признания материальных расходов: как бы ни выбирала (по оплате поставщику или по факту списания), все равно почему эта 1С-ка признает расход при утверждении авансового отчета. А оплата у меня всегда перерасходом! Т.е. после. И на 31.03.08 1С формирует в книге ДиР в расход материалы, которые еще не оплачены.
Что делать? или пусть будет маленькая копеечная ошибка? ну пусть придерутся к чему-нибудь при проверкеНе может быть все идеально.


Не может быть все идеально.
Ответить с цитированием