×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 40
  1. #1
    Katerina. Katerina. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,084

    НДС и налог на прибыль

    Ребята, не бейте сильно, но нужна консультация по налоговому планированию. Понятно, что такие вопросы не для форума, сама вроде справляюсь. Но тут просто голову сломала.
    Вся проблема в том, что компания новая, небольшая, обороты крошечные.
    Торговля, услуги.
    Подрядчики выполнили для нас работы, товар мы купили. В этом же квартале заказчики акты нам подписали, товар мы отгрузили. Плюс зпл, МПЗ, аренда.
    У меня из-за зпл получается если НДС в норме, то по прибыли - убыток. Поскольку обороты очень небольшие, то я налоги планирую, чтобы из нормативов не выпасть, но и чтобы для компании не получилось последние деньги отдать.
    Если бы было наоборот, то затраты без НДС проще. Если допустим, МПЗ не покупать в одном квартале. а распределить поквартально, чтобы налог на прибыль был "нормальный" и для компании, и в пределах нормативов ренабельности, то НДС вылезет тыс на 25 больше, для него сейчас это много. собственника-дира понимаю, он тока начал работать, инвесторов нет, все на свои, в налогах адекватный, не требует, чтобы плнировали до нуля, но многовато получается для него сейчас.
    И так во всем, затраты планирую - для прибыли нормально, НДС вылезает. Я не вижу вариантов вообще. Может кто хоть намекнет, есть ли возможные варианты решения?

    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    p8888 p8888 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    85
    Бесплатный отпуск

  3. #3
    LegO NSK LegO NSK вне форума
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Конкретизируйте вопрос

  4. #4
    Katerina. Katerina. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,084
    Спасибо!
    Да я уже думала, но не хватает во-первых, потому как только один месяц, в котором не было выручки, а во остальных, если работа была, там всего три с половиной человека, кто работал- налорги-прибыльшики придерутся.
    А можно так:
    поскольку сотрудников мало, то однозначно распределить зпл между 20 и 44 непросто. Если есть торговля, я пару человек перевожу на 44 счет, если нет оставляю на 20.
    допустим:
    у меня в 1 месяце выручки не было, я эту зпл отнесу на расходы будущих периодов или как вы говорите, неплачотпуск, но мы налоги уже заплатили, переплата, опять с налоговой выверку делать, объяснять. Допустим будщие периоды (не знаю насколько корректно)
    Но этого не хватит.
    Теперь:
    февраль был подряд и была торговля. Провожу как есть.
    март - торговли не было, но я зпл этих сотрудников оставлю на 44, правда 44 счет не распределится и не закроется, тоже плохо (этож не производство, чтобы незавершенка вылезала, тоже не знаю, чего у меня в отчетности получится, куды этот остаток по 44 счету),
    ну а по НУ отнесу эту зпл тоже на РБП.
    Потом может обороты увеличатся.
    Эта "разница" всеравно будет, поскольку если держаться в налоговых нормативах рентабельности, то НДС будет меньше своих нормативов. Допустим, если я держу налоговую рентабельность по отрасли, НДС у меня будет выше своего норматива. Если я НДС держу в рамках норматива, то у меня прибыль "упадет". Если только не будет НДС без "расходов", что маловерятно, но если обороты будут больше, или разнообразней деятельность, то тогда легче.

  5. #5
    Katerina. Katerina. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,084
    Цитата Сообщение от LegO NSK Посмотреть сообщение
    Конкретизируйте вопрос
    Какие существуют варианты в данном конкректном случае для снижения затрат, не затрагивая НДС.
    Я могу увеличить прибыль, совершенно законно, поскольку выполнение работ и отгрузка товара, а также покупка МПЗ планируются и согласовываются с контрагентами. Но любое "телодвижение" в этом направлении "тащит" за собой НДС, НДС в пределах норматива, т.е не занижена, и увеличивать ее дир не хочет (денег нет). Но в этом случае прибыль уходит почти в убыток (из-за зпл)

  6. #6
    kat_erina kat_erina вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.04.2008
    Адрес
    Санкт-петербург
    Сообщений
    24
    Простите за глупые вопросы, но помогите, пожалуйста, разобраться.
    Как уменьшить налог на прибыль - очень большой получился (не оплатили окончательно поставщику задолженность (хотя и могли)... просто, упустили и остались с большим приходом).
    Можно ли уменьшить прибыль на начисленную зарплату и ЕСН, а не только на реально выплаченную в отч.периоде, и можно ли включить в себестоимость проданных товаров кредиторскую задолженность или тоже - только реально оплаченную сумму поставщику? Извините, за глупые вопросы, но не понимаю...
    Если взнос в уставный капитал ПМЗ (10 т.р.) и был сразу списан, тоже нельзя уменьшить налог?

  7. #7
    LegO NSK LegO NSK вне форума
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Катя, Вы не пробовали читать главу 25 НК?

    У Вас налог на прибыль по начислению или кассовый метод?

  8. #8
    OlgaK OlgaK вне форума
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Можно ли уменьшить прибыль на начисленную зарплату и ЕСН,
    нужно, и все так делают - по начислению... то же самое и по полученным товарам-услугам...
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  9. #9
    kat_erina kat_erina вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.04.2008
    Адрес
    Санкт-петербург
    Сообщений
    24
    Цитата Сообщение от OlgaK Посмотреть сообщение
    нужно, и все так делают - по начислению... то же самое и по полученным товарам-услугам...
    Пожалуйста, не отфутболивайте меня Я только учусь и очень-очень хочу также разбираться во всем, как большинство на этом форуме (андеюсь, что это произойдет) спасибо всем, кто отвечает на мои строчки. Пожалуйста, помогите разобраться - я читала и читаю до сих пор и НК и ПБУ и др. занимательную литературу. Но, похоже, это от страха, что чем дальше - тем больше ничего не понимаю СЕЙЧАС - надо уже платить налог на прибыль, а он у меня ужасно большой. Помогите мне с формой № 2
    1) по строке 020 я могу указать весь себестоимость всего полученного от поставщика товара (который мы, успешно продали, но поставщику оплатили не все, а только большую часть... хотя на р/сч деньги на конец квартала были...
    2) также, с зарплатой - я сейчас отразила в коммерческих расходах только выплаченный в марте аванс (компания работает только с 10марта), а могу всю начисленную зарплату и начисленный ЕСН (несмотря на то, что и поставщику и зарплату и ЕСН мы оплатили только в апреле?) Я действительно должна уменьшить прибыль на эту сумму? ПОжалуйста, кто-нибудь - откликнитесь. Спасите меня и наши денежки иначе у меня получается огромнейший налог на прибыль... т.к. в расходах я указала только оплаченную сумму за товар поставщику, аванс и банковские услуги...

  10. #10
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Вы на общем режиме или Вы на упрощенке? Или вопрос ставлю по другому-у Вас кассовый метод учета доходов и расходов ( как деньги пришли/ушли) или метод начисления ( доход/расход признаем тогда когда они имели место)?

  11. #11
    Katerina. Katerina. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,084
    Не хочу вам мешать, но как автор темы, я робко намекаю: может кто обратит внимание на мой вопрос. Или без вариантов?
    Спасибо!

  12. #12
    Katyshka Katyshka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2005
    Сообщений
    178
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    Вы на общем режиме или Вы на упрощенке?
    Ну если речь идет о НДС и прибыли... то какая же тут упрощенка???

  13. #13
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Если автор настолько беспомощен в бухучете-может и при УСН НДС начисляет?

  14. #14
    Katyshka Katyshka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2005
    Сообщений
    178
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    Если автор настолько беспомощен в бухучете-может и при УСН НДС начисляет?
    А при чем тут автор то. Это же вы задали такой вопрос, .... при том что целая страница написана про прибыль и НДС

  15. #15
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    И все таки пусть Katerina ответит на эти основные вопросы-хотя бы для себя. Может часть проблемы отпадет и легче что то посоветовать будет.

  16. #16
    kat_erina kat_erina вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.04.2008
    Адрес
    Санкт-петербург
    Сообщений
    24
    используем метод начисления ...

  17. #17
    kat_erina kat_erina вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.04.2008
    Адрес
    Санкт-петербург
    Сообщений
    24
    и мы на общем режиме налогообложения... конечно же

  18. #18
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от kat_erina Посмотреть сообщение
    и мы на общем режиме налогообложения... конечно же
    Тогда ответы на Ваши вопросы:
    1. Да. Всю себестоимость приобретенных товаров
    2. Всю сумму начисленной з/платы за март и ЕСН.

  19. #19
    kat_erina kat_erina вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.04.2008
    Адрес
    Санкт-петербург
    Сообщений
    24
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    Тогда ответы на Ваши вопросы:
    1. Да. Всю себестоимость приобретенных товаров
    2. Всю сумму начисленной з/платы за март и ЕСН.
    Я Вам очень признательна, Сафа, спасибо. Налог при этом уменьшается вдвое Здорово... я скоро во всем буду разбираться. Обещаю!

  20. #20
    Katerina. Katerina. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,084
    Ребята, ну я же написала.
    Я автор темы, Katerina.
    Мой вопрос первый!!!
    А вопрос, который вы сейчас обсуждаете задала не я, а kat_erina, которая задала СВОЙ вопрос в моей теме.
    Я бы хотела, чтобы на мой вопрос тоже обратили внимание, если конечно есть варианты решения.
    То, что вы обсуждаете, конечно интересно, но вам kat_erina, я бы советовала для своих вопросов создавать свои темы, тем более с похожим ником и достаточно объемными вопросами, это как минимум некорректно.

  21. #21
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Если допустим, МПЗ не покупать в одном квартале. а распределить поквартально, чтобы налог на прибыль был "нормальный" и для компании, и в пределах нормативов ренабельности, то НДС вылезет тыс на 25 больше
    Можно же, купив, не списывать сразу на расходы. НДС уменьшится в месяце покупки, прибыль потом. Хотя, конечно, смотря что за МПЗ (насколько привязаны к реализации)
    однозначно распределить зпл между 20 и 44 непросто
    Может, 26 тогда?

  22. #22
    kat_erina kat_erina вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.04.2008
    Адрес
    Санкт-петербург
    Сообщений
    24
    Цитата Сообщение от Katerina. Посмотреть сообщение
    Ребята, ну я же написала.
    Я автор темы, Katerina.
    Мой вопрос первый!!!
    А вопрос, который вы сейчас обсуждаете задала не я, а kat_erina, которая задала СВОЙ вопрос в моей теме.
    Я бы хотела, чтобы на мой вопрос тоже обратили внимание, если конечно есть варианты решения.
    То, что вы обсуждаете, конечно интересно, но вам kat_erina, я бы советовала для своих вопросов создавать свои темы, тем более с похожим ником и достаточно объемными вопросами, это как минимум некорректно.
    извините, совпадение ников - чистая случайность... я непыталась никого обмануть, и тем более, не хотела отвлекать от Ваших вопросов участников форума... ухожу...

  23. #23
    Katerina. Katerina. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,084
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Можно же, купив, не списывать сразу на расходы. НДС уменьшится в месяце покупки, прибыль потом. Хотя, конечно, смотря что за МПЗ (насколько привязаны к реализации)

    Может, 26 тогда?
    Спасибо.

    По МПЗ я тормознула в смысле списания, к реализации не привязаны - 26 счет.
    1. 1 квартал. Купили.
    2. 1 квартал. Приняли к учету (оприходовали) - НДС "уменьшился", прибыль нет.
    3. 2 квартал. Передача в эксплуатацию, списать, прибыль уменьшится.
    Так?
    МПЗ - мебель до 20тыр., офисная бытовая, канцелярские. Я сомневалась, что НДС без эксплуатации.

  24. #24
    Аноним
    Гость
    Простите за вмешательство, можно поподробнее: в первый месяц деятельности не было, а расходы были, что делать с незакрытым сч.44? Как это на 97? А в следующем месяце сделать ручную проводку с 97 на 44?

  25. #25
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Katerina. Посмотреть сообщение
    Спасибо.

    По МПЗ я тормознула в смысле списания, к реализации не привязаны - 26 счет.
    1. 1 квартал. Купили.
    2. 1 квартал. Приняли к учету (оприходовали) - НДС "уменьшился", прибыль нет.
    3. 2 квартал. Передача в эксплуатацию, списать, прибыль уменьшится.
    Так?
    МПЗ - мебель до 20тыр., офисная бытовая, канцелярские. Я сомневалась, что НДС без эксплуатации.
    Да.Так.

  26. #26
    l-nata l-nata вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.09.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    82
    Подскажите, пожалуйста, как увеличить прибыль? У нас ОСНО, услуги, большие выплаты з\п, в том числе и по договорам с физ. лицами, как следствие- налоги. НДС-выше крыши, а прибыль в "-". Руководитель хочет показать прибыль, налоговая напугала. Может что-нибудь не принять к расходам?

  27. #27
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от l-nata Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, как увеличить прибыль? У нас ОСНО, услуги, большие выплаты з\п, в том числе и по договорам с физ. лицами, как следствие- налоги. НДС-выше крыши, а прибыль в "-". Руководитель хочет показать прибыль, налоговая напугала. Может что-нибудь не принять к расходам?
    Если только материалы не списывать. А если просто не принимать в расходы-НДС еще больше будет.

  28. #28
    l-nata l-nata вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.09.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    82
    Да нет материалов. Канц. товары и то на три рубля. Я имею ввиду выплаты за услуги физ. лицам можно не принимать?

  29. #29
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от l-nata Посмотреть сообщение
    Да нет материалов. Канц. товары и то на три рубля. Я имею ввиду выплаты за услуги физ. лицам можно не принимать?
    В расходы принимаются не выплаченные, а начисленные суммы оплаты. Не начисляйте ФЛ оплату и налоги с ФОТ.

  30. #30
    l-nata l-nata вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.09.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    82
    Налоги с ФОТ начислены и уплачены, АВР не подписаны, можно-ли ссылаясь на неправильно оформленные документы не прининимать к расходам начисление?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)