×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2007
    Сообщений
    90

    ИП на УСН 6%. Сдача за 2007 год. Вопросы.

    Только приехал в Москву домой и многое пропустил, видимо, со сдачей и платежами. Помогите кратко, пожалуйста, чтобы не опоздать ещё больше.

    ИП на УСН 6% без работников с августа 2007 года. С октября 2007 года веду активную деятельность.
    Сдавал пока только нулёвку за 3 квартал и в ПФР за 2007 год отчёт.

    За 2007 год надо до 30 апреля всё сделать и платить??? Или раньше, до 30 марта? Что именно мне надо было сдать за 2007, какие справки или документы из банка где расчётный счёт нести или что-то ещё? Какие штрафы будут если что-то пропустил?

    За 1 квартал 2008 году только декларацию по единому налогу УСН плюс уплатить налог до 25 апреля? Какие-либо подтверждающие документы из банка о операциях по счёту прикладывать к декларации или просто цифирки заполнить и так сдать?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для lapa0403
    Регистрация
    05.02.2008
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    158
    1. За 2007 год до 30 апреля. Декларацию по УСН. Кроме декларации с меня в нлоговой ничего не потребовали и сказали, что ничего и впредь больше не приносить (35 налоговая). Книгу учета Доходов и Расходов также надо.
    2. За 1 квартал декларацию + налог до 25 апреля. А в ПФ изменилась сумма платежа.
    Тренируемая функция укрепляется...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2007
    Сообщений
    90
    Спасибо большое. Успокоили меня. А то ветка по сдаче за 4 квартал (год) прикреплённая ушла далеко вниз и осталась только за 1 квартал. Испугался, что всё уже пропустил.=)))

    Ещё вопрос небольшой:
    один раз клал свои наличными деньги и пару раз кидал со своего вклада до востребования на свой расчётный счёт ИП. Суммы там мизерные были, до 1000 рублей примерно.

    Налогом на доходы они понятное дело не должны облагаться.
    В декларацию их не включать!?

    В КДиР указывать их или пропускать?
    Если необходимо, то в графах 3,4,5 что лучше писать? (3 - содержание операции, 4 - доходы всего, 5 - в том числе доходы, учитываемые при исчислении нал. базы)?

  4. #4
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    В декларацию их не включать!?
    нет
    В КДиР указывать их или пропускать?
    не указывать

    в книге 5 граф, доходы и расходы всего - исключены

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2007
    Сообщений
    90
    Спасибо большое, и с этим разобрались.

    Ещё вопрос=)):

    Получал комиссию по агентскому договору от одной компании.
    1С бухгалтерия 8.1 выводит автоматом в 3 графе "содержание операции":
    "Оплата от покупателя ООО "такое-то"".

    Надо ли править на "Оплата комиссионного вознаграждения от ООО "такое-то"" или как правильнее и лучше обычно прописывать?

  6. #6
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    "Оплата от покупателя ООО "такое-то"".
    можно так оставить

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2007
    Сообщений
    90
    Нашёл где поправить в бухгалтерии на "Получено агентское вознаграждение от ...."=))

    Такой ещё вопрос:

    "1.5. Книга учета доходов и расходов должна быть прошнурована и пронумерована. На последней странице пронумерованной и прошнурованной налогоплательщиком Книги учета доходов и расходов указывается количество содержащихся в ней страниц, которое подтверждается подписью руководителя организации (индивидуального предпринимателя) и скрепляется печатью организации (индивидуального предпринимателя - при ее наличии), а также заверяется подписью должностного лица налогового органа и скрепляется печатью налогового органа до начала ее ведения. На последней странице пронумерованной и прошнурованной налогоплательщиком Книги учета доходов и расходов, которая велась в электронном виде, и выведена по окончании налогового периода на бумажные носители, указывается количество содержащихся в ней страниц, которое подтверждается подписью руководителя организации (индивидуального предпринимателя) и скрепляется печатью организации (индивидуального предпринимателя - при ее наличии), а также заверяется подписью должностного лица налогового органа и скрепляется печатью налогового органа."

    Первую страницу нумеровать?

    У меня всего две страницы получилось. Первая титульный лист, вторая страница "I. Доходы и расходы".
    Где подписывать на второй странице и печать ставить?
    Там где цифры или на изнанке где прошивается и только там бумашку наклеить со словами "прошито, пронумеровано и скреплено печатью 2 (два) листа" как обычно и подписать, поставить печать?
    А налоговая потом поставить свои отметины на титульном листе и там где прошито на изнанке второго листа?

    Ничего прикладывать к КДиР не надо?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2007
    Сообщений
    90
    UP.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)