Здравствуйте! Помогите решить задачку.Пришла на новое место работы и обнаружила
в прошлом периоде, в принципе, распространенную, наверняка, ситуацию: При перечеслении покупателями аванса НДС с него был уплачен (отражен в книге, все как полагается), НО то ли из-за несовершенства программы, то ли по недосмотру бухгалтера, при оказании услуг и зачете аванса НДС к вычету принят не был, т.е. "болтается" некрасивым сальдо на 76.АВ. Теперь самое интересное - может кто-нибудь сталкивался - как обойтись без уточненки за те периоды, принять к вычету в настоящем и чтобы за это еще и ничего не было
?

Пришла на новое место работы и обнаружила
в прошлом периоде, в принципе, распространенную, наверняка, ситуацию: При перечеслении покупателями аванса НДС с него был уплачен (отражен в книге, все как полагается), НО то ли из-за несовершенства программы, то ли по недосмотру бухгалтера, при оказании услуг и зачете аванса НДС к вычету принят не был, т.е. "болтается" некрасивым сальдо на 76.АВ. Теперь самое интересное - может кто-нибудь сталкивался - как обойтись без уточненки за те периоды, принять к вычету в настоящем и чтобы за это еще и ничего не было
?
Ответить с цитированием
