×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    12.02.2008
    Сообщений
    9

    Вопрос Головоломка с "авансовым" НДС

    Здравствуйте! Помогите решить задачку. Пришла на новое место работы и обнаружила в прошлом периоде, в принципе, распространенную, наверняка, ситуацию: При перечеслении покупателями аванса НДС с него был уплачен (отражен в книге, все как полагается), НО то ли из-за несовершенства программы, то ли по недосмотру бухгалтера, при оказании услуг и зачете аванса НДС к вычету принят не был, т.е. "болтается" некрасивым сальдо на 76.АВ. Теперь самое интересное - может кто-нибудь сталкивался - как обойтись без уточненки за те периоды, принять к вычету в настоящем и чтобы за это еще и ничего не было ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Der fleissige Clerk Аватар для Моро
    Регистрация
    18.01.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    269
    Не получится. Уточненку сдавать надо. Тогда за это точно "ничего не будет".

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Сообщений
    1
    Цитата Сообщение от Salomeya Посмотреть сообщение
    Теперь самое интересное - может кто-нибудь сталкивался - как обойтись без уточненки за те периоды, принять к вычету в настоящем и чтобы за это еще и ничего не было ?
    никак

  4. #4
    Клерк Аватар для Тапа
    Регистрация
    17.01.2008
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    28
    как обойтись без уточненки за те периоды, принять к вычету в настоящем и чтобы за это еще и ничего не было
    У меня была камералка за июль-сентябрь 2007г в связи с возмещением НДС, а в октябре 2007 (т.е. когда шла проверка) закрылись авансы и нужно было в отчете указать их к вычету, реализации не было, и по отчету - НДС снова получался к ... возмещению.
    Я их сначала не показала, потом в декабре забирала документы в налоговой и предупредила, что буду сдавать уточненку на возмещение НДС (а сумма - умрешь, не встанешь - 15000 руб.). В налоговой меня, мягко говоря, послали вместе с уточненкой и сдавать ее запретили, цитирую: перетащишь зачет НДС в тот перид, когда будет реализация, за это "больно" не накажут. Понимаю, что их слова к делу не пришьешь, но пока я так и сделала, (поставила их в 1 кв. 2008г) жду что будет дальше?...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)