×
Показано с 1 по 28 из 28
  1. #1
    Good Good вне форума
    Клерк Аватар для Good
    Регистрация
    29.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,087

    Курсовые разницы, помогите разобраться

    Уважаемые Клерки, снова возник вопрос про курсовые разницы. Учитывается ли КР в НУ, рассчитанная как разница курсов на день оплаты поставщику и на день поступление товара от поставщика.? Благодарю заранее!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Good Посмотреть сообщение
    Уважаемые Клерки, снова возник вопрос про курсовые разницы. Учитывается ли КР в НУ, рассчитанная как разница курсов на день оплаты поставщику и на день поступление товара от поставщика.? Благодарю заранее!!!
    Учитывается и это не КР, а суммовая разница.
    доходы ( полож СР)-ст.250 п.2
    расходы ( отриц СР)-п.5.1 ст. 265

  3. #3
    Другая
    Гость
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    Учитывается и это не КР, а суммовая разница.
    доходы ( полож СР)-ст.250 п.2
    расходы ( отриц СР)-п.5.1 ст. 265
    А может, речь про импортный контракт? и поставщик зарубежный? тогда учитываются именно КР.

  4. #4
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Другая Посмотреть сообщение
    А может, речь про импортный контракт? и поставщик зарубежный? тогда учитываются именно КР.
    Согласна.

  5. #5
    Good Good вне форума
    Клерк Аватар для Good
    Регистрация
    29.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,087
    Цитата Сообщение от Другая Посмотреть сообщение
    А может, речь про импортный контракт? и поставщик зарубежный? тогда учитываются именно КР.
    ДА, это речь идет про импортный контракт. мы оплачиваем импортеру...а это идет в НУ? я слышала информацию что поскольку политика НУ - по начислению, то в НУ эти КР не идут...так ли это?

  6. #6
    Другая
    Гость
    Учитываете КР в соответствии со ст. 250 или 265 НК и относите на внереализационные доходы/расходы.

  7. #7
    Good Good вне форума
    Клерк Аватар для Good
    Регистрация
    29.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,087
    Цитата Сообщение от Другая Посмотреть сообщение
    Учитываете КР в соответствии со ст. 250 или 265 НК и относите на внереализационные доходы/расходы.
    Но там речь идет о КР возникающих вследствии разницы курсов на покупку валюты и оплаты поставщику...Это конечно учитывается.. Получается что КР возникающая при пресчете даты оплаты поставщику импортеру и даты перехода права собственности на товар (поступление ТМЦ) идет только на БУ , но не НУ?

  8. #8
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Good Посмотреть сообщение
    Но там речь идет о КР возникающих вследствии разницы курсов на покупку валюты и оплаты поставщику...Это конечно учитывается.. Получается что КР возникающая при пресчете даты оплаты поставщику импортеру и даты перехода права собственности на товар (поступление ТМЦ) идет только на БУ , но не НУ?
    п.5 ст. 265, а не п.6 ст.265
    п.11 ст.250

  9. #9
    Good Good вне форума
    Клерк Аватар для Good
    Регистрация
    29.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,087
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    п.5 ст. 265, а не п.6 ст.265
    п.11 ст.250
    А разве это переоценка? Переоценка - это если какой то актив или обязательство висит и на конец месяца оформляется такая проводка...- по переоценке...У меня почему то 1С Комплексная категорически не хочет учитывать эти КР на НУ ...не пойму...

  10. #10
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Good Посмотреть сообщение
    А разве это переоценка? Переоценка - это если какой то актив или обязательство висит и на конец месяца оформляется такая проводка...- по переоценке...У меня почему то 1С Комплексная категорически не хочет учитывать эти КР на НУ ...не пойму...
    Пунктом 8 ст.271 и п.10 ст.272 определено, что обязательства, выраженные в и/в , пересчитываются в рубли по официальному курсу на дату прекращения (исполнения) обязательства и (или) на последний день отчетного(налогового) периода, в зависимости от того что произошло раньше.

  11. #11
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Получается что КР возникающая при пресчете даты оплаты поставщику импортеру и даты перехода права собственности на товар (поступление ТМЦ) идет только на БУ , но не НУ?
    Оплата по факту поставки или аванс?

  12. #12
    Good Good вне форума
    Клерк Аватар для Good
    Регистрация
    29.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,087
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Оплата по факту поставки или аванс?
    У нас аванс, а потом поступление ТМЦ

  13. #13
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Good Посмотреть сообщение
    У нас аванс, а потом поступление ТМЦ
    Надо сразу писать про все основные моменты возникшей проблемы

  14. #14
    Good Good вне форума
    Клерк Аватар для Good
    Регистрация
    29.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,087
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    Надо сразу писать про все основные моменты возникшей проблемы
    Извините!!! Сразу не сообразила...

  15. #15
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    У вас в БУ курсовых не будет, а в НУ все курсовые в внереализ. доходы/расходы. 1С вообще не считает курсовые в НУ?

  16. #16
    Good Good вне форума
    Клерк Аватар для Good
    Регистрация
    29.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,087
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    У вас в БУ курсовых не будет, а в НУ все курсовые в внереализ. доходы/расходы. 1С вообще не считает курсовые в НУ?
    Извините, а не дадите ссылку на ст. А почему в БУ не будет возникать? У меня все наоборот 1С делает..(((

  17. #17
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    п.9 и 10 пбу 3/2006

  18. #18
    umbrella umbrella вне форума
    Бодрый бухгалтер :) Аватар для umbrella
    Регистрация
    15.04.2008
    Сообщений
    98
    Ни в БУ, ни в НУ, разниц возникать не будет. ИМХО. Приходуете по курсу на дату аванса.

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Однако... В БУ КР при учете аванса не считаются. Исполнение обязательств при наличии аванса засчитывается в рублевой сумме аванса (п9 и 10 ПБУ3). А в НУ - по прежнему все действия с валютой пересчитываются по курсу на дату проведения операций. Поэтому КР здесь возникает.
    А вот вопрос. Пересчет валютных обязательств в НУ на конец месяца - без возражений, делаем. А в БУ? Написано на последнюю дату отчетного периода. Помогите: что для БУ отчетный период??

  20. #20
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    что для БУ отчетный период??-месяц

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Сафа.
    а где про отчетный период написано?
    Где написано -год, я нашла. Отчитываемся - поквартально, тогда квартал?
    А где про месяц написано?
    Если не трудно, подскажите...

  22. #22
    Good Good вне форума
    Клерк Аватар для Good
    Регистрация
    29.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,087
    Цитата Сообщение от umbrella Посмотреть сообщение
    Ни в БУ, ни в НУ, разниц возникать не будет. ИМХО. Приходуете по курсу на дату аванса.
    Как я могу приходовать по курсу на дату аванса, если это операция по учету ТМЦ - импорт? Курс я должна указывать тот, по которому рассчитывались пошлины и НДС по ГТД (у меня в документе "Поступление импорт ТМЦ в 1С Комплексной) автоматически считает пошлины и ндс...иначе если я поставлю курс на дату перечисления аванса поставщику, то некорректо будет посчитана и пошлина и НДС...

  23. #23
    sussus sussus вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.12.2007
    Сообщений
    54
    В 1С 7 ввели доп счет ВАЛ. для КР в НУ.

  24. #24
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Сафа.
    а где про отчетный период написано?
    Где написано -год, я нашла. Отчитываемся - поквартально, тогда квартал?
    А где про месяц написано?
    Если не трудно, подскажите...
    МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    ПРИКАЗ
    от 29 июля 1998 г. N 34н

    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
    ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И БУХГАЛТЕРСКОЙ
    ОТЧЕТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    III. Основные правила составления и представления
    бухгалтерской отчетности

    Основные требования

    29. Организация должна составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. При этом месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной.

  25. #25
    Аноним
    Гость
    Спасибо.
    Как же я не люблю этот "№34Н"...

  26. #26
    umbrella umbrella вне форума
    Бодрый бухгалтер :) Аватар для umbrella
    Регистрация
    15.04.2008
    Сообщений
    98
    А у Вас платежи в валюте или в рублях?? Что-то я сразу об этом не подумала.

  27. #27
    Good Good вне форума
    Клерк Аватар для Good
    Регистрация
    29.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,087
    Цитата Сообщение от umbrella Посмотреть сообщение
    А у Вас платежи в валюте или в рублях?? Что-то я сразу об этом не подумала.
    У меня платежки в валюте - мы покупаем валюту и платим ей поставщику (заявление на перевод)

  28. #28
    umbrella umbrella вне форума
    Бодрый бухгалтер :) Аватар для umbrella
    Регистрация
    15.04.2008
    Сообщений
    98
    У меня платежки в валюте - мы покупаем валюту и платим ей поставщику (заявление на перевод)
    Тогда курсовые разницы будут только в налоговом учете на конец каждого месяца, при этом будут возникать ПНО и ПНА.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)