×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Аноним
    Гость

    Амортизация нового ОС

    ОС введено в эксплуатацию 22.10
    1-ое начисл амортиз 31.10 - нулевое
    2-ое начисл амортиза 30.11 - тоже нулевое (( а ведь должно начиляться "с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода в экпл" - так ведь?
    3-е начисл амортиз 31.12 - вот только тогда пошло

    помогите исправить, пожалуйста
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    помогите исправить, пожалуйста
    В смысле - приехать к Вам и "помочь исправить"? Ну хоть адрес оставьте тогда...
    Best regards, Михаил

  3. Клерк
    Регистрация
    25.04.2008
    Сообщений
    20
    В смысле - почему так происходит и где искать ошибку? галочки в Акте ввода в экпл проверила, все стоит на нужные даты, нашла тему где говориться что при вводе новых ОС надо амортиз начислять на первое число след мес, но 1С это сделать не позволяет
    Где еще искать не знаю, потому и спрашиваю

  4. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    В смысле - почему так
    Нет, в смысле этого: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853
    Best regards, Михаил

  5. Клерк
    Регистрация
    25.04.2008
    Сообщений
    20
    Извините, я еще не в курсе правил, исправлюсь:
    1) 1С: Предприятие 7.7 (7.70.025)
    2) Бух.учет ред 4.5 (7.70.495)
    3) уже написала
    - проведен док Ввод в экпл 22.10
    - Начисл амортиз и погашение стоим проведен 31.10 - нулевой
    - Начисл амортиз и погашение стоим проведен 31.10 - нулевой
    - Начисл амортиз и погашение стоим проведен 30.11 - тоже нулевой, но должна амортиз считаться уже (
    - Начисл амортиз и погашение стоим проведен 31.12 - начисляется

  6. Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от One_vopros Посмотреть сообщение
    Извините, я еще не в курсе правил, исправлюсь:
    1) 1С: Предприятие 7.7 (7.70.025)
    2) Бух.учет ред 4.5 (7.70.495)
    3) уже написала
    - проведен док Ввод в экпл 22.10
    - Начисл амортиз и погашение стоим проведен 31.10 - нулевой
    - Начисл амортиз и погашение стоим проведен 31.10 - нулевой
    - Начисл амортиз и погашение стоим проведен 30.11 - тоже нулевой, но должна амортиз считаться уже (
    - Начисл амортиз и погашение стоим проведен 31.12 - начисляется
    Должны быть галочки на следующих кнопках:
    1.Подлежит амортизации
    2. Начислять амортизацию
    3. Включить в состав амортизируемого имущества.
    Но если амортизация начисляется за декабрь и не неачисляется за ноябрь-м/быть Вы сделали активными эти кнопки в декабое, а в ноябре-нет?
    Попробуйте перепровести ноябрьский документ "начисление амортизации".

  7. Клерк
    Регистрация
    25.04.2008
    Сообщений
    20
    Сафа, получилось!
    Спасибо!

  8. Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Я счастлива Вашей радостью!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)