Помогите пожалуйста, передали дела одной организции так вот там по итогам года (2007) переплата по налогу на прибыль и проводка стоит
Д68.4.1 К99.1 на усумму этой переплаты. Это правильно?
Помогите пожалуйста, передали дела одной организции так вот там по итогам года (2007) переплата по налогу на прибыль и проводка стоит
Д68.4.1 К99.1 на усумму этой переплаты. Это правильно?
а разве нельзя учесть в счет следующих платежей и не делать никаких проводок? если конечно не
Излишне начислено
А сальдо возникает не в результате проводки?Одно дело, переплата возникла в результате того, что перечислено больше, чем начислено... Тогда образуется дебетовое сальдо... Другое дело, начислено больше, чем должно было бы быть по верному расчету, и перечислено столько же... Тогда сальдо нулевое... Но расчет оказался неверен, и оплачено больше, нежели должно было быть фактически, тогда нужно уменьшать кредитовый оборот, что, по-видимому, имеет место быть в приведенном вопросе... Только в этом случае для исправления проводки требуется "красное сторно" в соответствии с традициями российского учета... IMHO, проводка должна быть Д99.1 К68.4.1 на отрицательную сумму этой переплаты...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)