Здравствуйте.
Программа "1С:Бухгалтерия 8".
Оприходование возвратной тары по залоговым ценам я оформляю документом "Поступление товаров и услуг" на закладке "Тара":
Дт 41-03 Кт 76-05, Поставщик, Договор с поставщиком.
Возврат возвратной тары я оформляю документом "Реализация товаров и услуг" на закладке "Тара":
Дт 76-05, Поставщик, Договор с покупателем Кт 41-03.
Из записей регистра бухгалтерии видно, что остаток счета 76-05 имеет смысл получать только в разрезе контрагентов, потому что записи оприходования и возврата содержат разные договора.
Я правильно рассуждаю?