Добрый день уважаемые Клерки! Помогите разобраться с сч.68.
Сумма НДС начислена 2634 за 1 кв. 2008 отражается по дебиту 68 а по кредиту ? 90/3 или как вообще происходит ? а после уплаты 20.04.08 куда ее
Добрый день уважаемые Клерки! Помогите разобраться с сч.68.
Сумма НДС начислена 2634 за 1 кв. 2008 отражается по дебиту 68 а по кредиту ? 90/3 или как вообще происходит ? а после уплаты 20.04.08 куда ее
Сумма НДС к уплате отражается по Кредиту, после уплаты счет "закроется".90.3 идет нарастающим итогом в течении года и по окончании закрывается.Сумма НДС начислена 2634 за 1 кв. 2008 отражается по дебиту 68 а по кредиту ? 90/3 или как вообще происходит ? а после уплаты 20.04.08 куда ее
Я подумаю об этом завтра (с)
Ангелочек,
честно говоря какраз 90/3 вообще не понятный для меня счет. т.е с дт. 90/3 суммы списываются в кт. 68 или Я гоню уже. (прибыль без НДС получается закрываем 90на 99, а там ндс. Я НДС просто из прибыли вычел)
НДС. пощитал на пальцах прибыль почти также. сейчас пытаюсь пощитать баланс, но перед этим наверное надо чтоб по всем счетам и салдо билось и налоги тамже были учтены
90,3 - это ваш НДС начисленный.90/3 вообще не понятный для меня счет
68.2 - это счет для расчета налога к уплате.
Д 90/3 К68/2 - проводка для начисления НДС к оплате.
в итоге на 90/1 у вас формируется выручка , на 90/3 отдельной строкой НДС с этой выручки и на 90/9 закрывается результат от основной деятельности то есть 90/1-90/2-90/3 - это грубо говоря и будет ваш результат ( уже без НДС разумеется).
Я подумаю об этом завтра (с)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)